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46.ABC會計師事務所負責審計甲公司2019年度財務報表,審計工作底稿中與進一步審計程序相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下: (1)審計項目組對銀行存款實施了實質(zhì)性程序,未發(fā)現(xiàn)錯報,據(jù)此認為甲公司與銀行存款相關(guān)的內(nèi)部控制運行有效。 (2)甲公司內(nèi)部控制制度規(guī)定,財務經(jīng)理每月應復核銷售返利計算表,檢查銷售收入金額和返利比例是否準確,如有異常應當進行調(diào)查并處理,復核完成后簽字存檔,審計項目組選取了3個月的銷售返利計算表,檢查了財務經(jīng)理的簽字,據(jù)此認為該控制運行有效。 (3)審計項目組對差旅費的發(fā)生認定實施細節(jié)測試,從差旅費明細賬中選取樣本,檢查了費用審批記錄,核對了報銷金額與發(fā)票等原始憑證記載的金額,結(jié)果滿意。 (4)甲公司使用自主開發(fā)的網(wǎng)上平臺對供應商供貨進行全程管理,審計項目組登錄網(wǎng)上平臺選取樣本,核對了供貨數(shù)量,據(jù)此認為甲公司與供應商供貨相關(guān)的內(nèi)部控制運行有效。 (5)審計項目組對甲公司產(chǎn)品成本核算進行測試,將成本計算單中產(chǎn)量和標準成本數(shù)據(jù)與生產(chǎn)部門的產(chǎn)量記錄和標準成本清單進行了核對,檢查了成本差異的計算、分配與賬務處理,結(jié)果滿意。 要求: 針對上述第(1)至(5)項,逐項指出審計項目組的做法是否恰當。如不恰當,簡要說明理由。
ABC會計師事務所負責審計甲公司2019年度財務報表,審計工作底稿中與進一步審計程序相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)審計項目組對銀行存款實施了實質(zhì)性程序,未發(fā)現(xiàn)錯報,據(jù)此認為甲公司與銀行存款相關(guān)的內(nèi)部控制運行有效。(2)甲公司內(nèi)部控制制度規(guī)定,財務經(jīng)理每月應復核銷售返利計算表,檢查銷售收入金額和返利比例是否準確,如有異常應當進行調(diào)查并處理,復核完成后簽字存檔,審計項目組選取了3個月的銷售返利計算表,檢查了財務經(jīng)理的簽字,據(jù)此認為該控制運行有效。(3)審計項目組對差旅費的發(fā)生認定實施細節(jié)測試,從差旅費明細賬中選取樣本,檢查了費用審批記錄,核對了報銷金額與發(fā)票等原始憑證記載的金額,結(jié)果滿意。(4)甲公司使用自主開發(fā)的網(wǎng)上平臺對供應商供貨進行全程管理,審計項目組登錄網(wǎng)上平臺選取樣本,核對了供貨數(shù)量,據(jù)此認為甲公司與供應商供貨相關(guān)的內(nèi)部控制運行有效。(5)審計項目組對甲公司產(chǎn)品成本核算進行測試,將成本計算單中產(chǎn)量和標準成本數(shù)據(jù)與生產(chǎn)部門的產(chǎn)量記錄和標準成本清單進行了核對,檢查了成本差異的計算、分配與賬務處理,結(jié)果滿意。要求:針對上述第(1)至(5)項,逐項指出審計項目組的做法是否恰當
46.ABC會計師事務所負責審計甲公司2019年度財務報表,審計工作底稿中與進一步審計程序相關(guān)的部分內(nèi)容摘錄如下:(1)審計項目組對銀行存款實施了實質(zhì)性程序,未發(fā)現(xiàn)錯報,據(jù)此認為甲公司與銀行存款相關(guān)的內(nèi)部控制運行有效。(2)甲公司內(nèi)部控制制度規(guī)定,財務經(jīng)理每月應復核銷售返利計算表,檢查銷售收入金額和返利比例是否準確,如有異常應當進行調(diào)查并處理,復核完成后簽字存檔,審計項目組選取了3個月的銷售返利計算表,檢查了財務經(jīng)理的簽字,據(jù)此認為該控制運行有效。(3)審計項目組對差旅費的發(fā)生認定實施細節(jié)測試,從差旅費明細賬中選取樣本,檢查了費用審批記錄,核對了報銷金額與發(fā)票等原始憑證記載的金額,結(jié)果滿意。(4)甲公司使用自主開發(fā)的網(wǎng)上平臺對供應商供貨進行全程管理,審計項目組登錄網(wǎng)上平臺選取樣本,核對了供貨數(shù)量,據(jù)此認為甲公司與供應商供貨相關(guān)的內(nèi)部控制運行有效。(5)審計項目組對甲公司產(chǎn)品成本核算進行測試,將成本計算單中產(chǎn)量和標準成本數(shù)據(jù)與生產(chǎn)部門的產(chǎn)量記錄和標準成本清單進行了核對,檢查了成本差異的計算、分配與賬務處理,結(jié)果滿意。要求:針對上述第(1)至(5)項,逐項指出審計項目組的做法
師請看附件照片 因為是新注冊剛成立的公司,金蝶kis-專業(yè)版-v16我建了會計科目,然后錄入了憑證,現(xiàn)在想要結(jié)賬,是過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過賬-財務期末結(jié)賬這個流程吧?我現(xiàn)在選擇過賬就出現(xiàn)了如圖的提示,說沒有初始化,然后點擊后面出現(xiàn)這個提示,不明白怎么回事了!
老師請看附件照片 因為是新注冊剛成立的公司,金蝶kis-專業(yè)版-v16我建了會計科目,然后錄入了憑證,現(xiàn)在想要結(jié)賬,是過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-過賬-財務期末結(jié)賬這個流程吧?我現(xiàn)在選擇過賬就出現(xiàn)了如圖的提示,說沒有初始化,然后點擊后面出現(xiàn)這個提示,不明白怎么回事了!
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構(gòu)服務,我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負責人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預算會計項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導致項目支出累計結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
這個是專業(yè)版,我的標準版
你好!基本流程是一樣的,只是具體模塊有差異
老師,這里沒有報表打印
你好!報表模塊發(fā)截圖過來