可以的,對(duì)你單位是不影響的。
2019年11月開出的普票,現(xiàn)在對(duì)方要求退回重開,跨年了可以沖紅嗎?對(duì)納稅有沒有影響
老師,我20年的賬也結(jié)了,利潤(rùn)也出來的。12月有張普票對(duì)方不要,只能現(xiàn)在紅沖并開專票。那么,我紅沖12月的普票,會(huì)不會(huì)影響20年的利潤(rùn)?收入變動(dòng),利潤(rùn)不就變動(dòng)了嗎?
我公司一般納稅人去年的開了專票和普票,現(xiàn)在對(duì)方要退貨700萬,對(duì)方?jīng)]有勾選,要怎么操作沖紅,還有我公司去年銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)交了增值稅,沖紅會(huì)不會(huì)影響去年交的稅
小規(guī)模公司,8月份開了普票4萬元,9月份重開發(fā)票3萬元,現(xiàn)在要求再開一張6萬元的專票。請(qǐng)問之前8月份開的4萬元發(fā)票可以沖紅嗎?會(huì)有其他影響嗎?
老師,2023年9月開了一張30萬的普票,客戶要求2024年現(xiàn)在紅沖,可以紅沖去年開的普票嗎?會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個(gè)月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
老師, 去年的稅已經(jīng)交了,紅沖了就相當(dāng)于白交稅了嗎?
抵扣這個(gè)月的證書銷售額不就可以了?
如果 我這個(gè)季度沒有開正數(shù)發(fā)票呢?
小規(guī)模的去申請(qǐng)退稅。
申請(qǐng)退稅會(huì)不會(huì)有稅務(wù)人員來查賬?
你好增值稅不會(huì)的,
老師,只有企業(yè)所得稅退稅才會(huì)是嗎?
對(duì)的對(duì)的,還有其他的什么問題