你好,之前這個(gè)抵扣了嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們?cè)瓉?lái)小規(guī)模納稅人開(kāi)了47萬(wàn)票出去已經(jīng)回款了。但進(jìn)貨的進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)有開(kāi)給我們,現(xiàn)在我們是一般納稅人了,現(xiàn)在對(duì)方是開(kāi)增值稅發(fā)票還是小規(guī)模票給我們?
我們公司是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,寄給購(gòu)買(mǎi)方后且購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,現(xiàn)在這張發(fā)票要退回,紅沖,現(xiàn)在要怎么弄?銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方分別要提供什么資料呢?步驟是怎么樣?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司小規(guī)模時(shí)候進(jìn)貨(收到普通發(fā)票),現(xiàn)在我公司退了一批貨(現(xiàn)在是一般納稅人),銷(xiāo)售方要開(kāi)具紅字發(fā)票,我公司作為購(gòu)買(mǎi)方需要填寫(xiě)紅字信息表嗎?在發(fā)票軟件里只看到有填專(zhuān)用發(fā)票信息表,沒(méi)看到有普通發(fā)票信息表在哪里填
請(qǐng)教老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方一般納稅人的發(fā)票我上2個(gè)月已經(jīng)抵扣認(rèn)證入賬了,現(xiàn)在這個(gè)月對(duì)方銷(xiāo)售退回,我開(kāi)了紅字信息表給銷(xiāo)售方了,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對(duì)方嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)發(fā)現(xiàn)對(duì)方去年給我們開(kāi)的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)公司了,現(xiàn)在要求對(duì)方重新開(kāi)。對(duì)方去年是小規(guī)模,開(kāi)的1%現(xiàn)在變成一般納稅人了,這種情況怎么處理呢?對(duì)方說(shuō)只能給我們開(kāi)專(zhuān)票 13%的
2022年3月,某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關(guān)的業(yè)務(wù)如下
老師開(kāi)票給人家,對(duì)方已打款過(guò),發(fā)票上銷(xiāo)售方銀行開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)簡(jiǎn)寫(xiě)了,這張發(fā)票需要作廢重新開(kāi)具嗎
兩獨(dú)立的公司,可以把其中一家變?yōu)榱硗庖患业姆止締?,怎么操作?/p>
,所得稅匯算補(bǔ)稅,原來(lái)你說(shuō)計(jì)入未分配利潤(rùn),那計(jì)入了未分配利潤(rùn) 用不用去調(diào)2025年的報(bào)表年初數(shù) 不然資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就匹配不上了
老師,公司員工墊付幾千元以上,公司也以現(xiàn)金的形式還給他,正常做賬會(huì)有影響嗎
請(qǐng)問(wèn)繳納開(kāi)公寓的場(chǎng)地租金怎么做分錄
我是做工程的,對(duì)方給我們開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,要如何做賬
暫估入庫(kù)時(shí)沖回 忘記沖回庫(kù)存了 現(xiàn)在怎么辦
老師,第3問(wèn)和第4問(wèn)恰當(dāng)嗎?不恰當(dāng)說(shuō)理由,這個(gè)解題思路是什么啊,要怎么解
我司向個(gè)體戶(hù)采購(gòu)商品,并取得一張普票,但付款確是給個(gè)體戶(hù)法人,個(gè)體戶(hù)沒(méi)有對(duì)公戶(hù),這可行嗎怎么做賬,票名和銀行付款的名稱(chēng)不一致。
抵扣了,已經(jīng)
你好,購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,你們開(kāi)紅字發(fā)票。
他們是不是要去稅務(wù)局補(bǔ)稅,他們會(huì)計(jì)說(shuō)不知道咋辦,不配合
還開(kāi)嗎 不開(kāi)需要補(bǔ)稅的
不開(kāi)了,退貨了
那就需要轉(zhuǎn)出,然后補(bǔ)交稅款