不影響所得稅的情況下 可以在24年補(bǔ)提 如果影響要做以前年度投益調(diào)整
老師,之前專管員說(shuō)我們不能加計(jì)扣除,2020年12月份告訴我們可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào),現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅,我選擇抵頂以后的稅款,請(qǐng)問我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的,一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了,繳納的也多了,我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫,以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人安裝公司 我第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)并且繳納 我的勞務(wù)工資計(jì)提少了,現(xiàn)在我的應(yīng)付職工薪酬是平的,因?yàn)槟昵斑€會(huì)有2021年工資發(fā)放,還需要計(jì)提,但是我第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了? 請(qǐng)問,后期的勞務(wù)成本怎么辦? 賬怎么做?
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在遇到價(jià)值500萬(wàn)以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個(gè)賬務(wù)處理和納稅申報(bào)如何弄? 因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以按月正常計(jì)提折舊,在所得稅申報(bào)是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過(guò)遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時(shí)就全部做到費(fèi)用里嗎?這樣離去嗎,就是已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)后的金額了,那所得稅納稅申報(bào)時(shí)又怎么填寫呢?望指教,謝謝
2022年12月已經(jīng)計(jì)提了工資 并且全部都申報(bào)了個(gè)稅 但是后面發(fā)現(xiàn)出納有一個(gè)人錢3個(gè)月沒有發(fā) 老板說(shuō)以前沒發(fā)他的就不發(fā)他了 那我這個(gè)賬務(wù)處理怎么做 并且那個(gè)員也繳納了社保
一般納稅人公司,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年10-12月份的工資忘記計(jì)提,但是當(dāng)時(shí)實(shí)際已經(jīng)支付工資了,并且已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅且繳納個(gè)稅,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師去年企業(yè)有一部分無(wú)票成本要調(diào)增,這部分成本填申報(bào)表哪里
請(qǐng)問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請(qǐng)問一下餐飲發(fā)票2025年開回來(lái)能放入24年嘛?老板說(shuō)是24年的費(fèi)用。
請(qǐng)問污水處理費(fèi)入什么科目,是否跟水費(fèi)一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購(gòu)買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購(gòu)買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價(jià)毛利定多少可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個(gè)怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個(gè)減免金額視作客戶的收益么
請(qǐng)問老師題504選C怎么不對(duì)
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?
不影響所得稅,是指匯算清繳還是?季度所得稅申報(bào)?去年四個(gè)季度都是沒有繳納企業(yè)所得稅的
打個(gè)比方 本來(lái)不計(jì)提工資 利潤(rùn)有10萬(wàn) 要交稅 然后計(jì)提10萬(wàn)工資后 利潤(rùn)為0不用交稅 這就有影響了 就要更正前期差錯(cuò)
沒有計(jì)提工資2023年10-12月份工資的情況下,利潤(rùn)總額是-12萬(wàn)多,然后2022年匯算清繳可彌補(bǔ)虧損11萬(wàn)多,這種情況是不影響損益嗎?只需要在2024年補(bǔ)計(jì)提嗎?
這種不影響匯算 提了薪酬虧的更多
直接補(bǔ)計(jì)到24年即可
好的謝謝老師
不客氣 后面有問題再咨詢