是他們自己種的嗎
【練習(xí)1】某企業(yè)收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn),在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價(jià)款100000元,支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批貨物回廠的運(yùn)費(fèi)3000元、保險(xiǎn)費(fèi)50元、裝卸費(fèi)100元。取得專用發(fā)票,計(jì)算該企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(該農(nóng)產(chǎn)品所生產(chǎn)的產(chǎn)品稅率為9%) 【練習(xí)2】某企業(yè)外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元、增值稅34萬元,向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明買價(jià)40萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,取得專用發(fā)票,算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(該農(nóng)產(chǎn)品所生產(chǎn)的產(chǎn)品稅率為9%) 【練習(xí)3】某電腦公司(一般納稅人)銷售給某商場(chǎng)100臺(tái)電腦,不含稅單價(jià)為4300元/臺(tái),已開具稅控專用發(fā)票,雙方議定送貨上門,商場(chǎng)支付運(yùn)費(fèi)1500元(開具普通發(fā)票),當(dāng)月該企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為3400元。計(jì)算該電腦股份公司應(yīng)納增值稅為多少元。 【練習(xí)4】某餐飲企業(yè)為一般納稅人,本月提供餐飲服務(wù)收入100萬元,另將其閑置房屋出租當(dāng)月取得了收入5萬元,按照適用稅率,分別開具增值稅專用發(fā)票,本月購進(jìn)餐飲食材取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為4萬元。計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額。 【練習(xí)
樂家美超市管理有限公司系一般納稅人。 (1)12月銷售自營(yíng)貨物,對(duì)外開具的增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為158,000元,普通發(fā)票不含稅金額為237,200元。 (2)本月認(rèn)證相符的專用發(fā)票共計(jì)4份,不含稅的金額為240,000.00元,稅額為29,7 00.00元;本月員工出差火車票15張累計(jì)票面金額為9,706.00元(扣除率為9%);本月購 買農(nóng)產(chǎn)品開出的發(fā)票2份金額為50,000.00元(扣除率為9%);將價(jià)值5,000.00元(不含稅價(jià))的外購飲品作為福利發(fā)給員工(稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證抵扣)。 樂家美超市,上期無留抵稅額。 要求: (1)請(qǐng)計(jì)算樂家美超市本月的銷項(xiàng)稅額 (2)請(qǐng)計(jì)算樂家美超市本月的進(jìn)項(xiàng)稅額以及需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 (3)請(qǐng)計(jì)算樂家美超市當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。 (4)請(qǐng)分別計(jì)算樂家美超市本期的城市維護(hù)建設(shè)稅(稅率7%)、教育費(fèi)附加(3%)以及地方教育費(fèi)附加
銷售一批庫存原材料,取得含稅價(jià)款226萬元;(3)將自制的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,該批自制產(chǎn)品的生產(chǎn)成本合計(jì)為10萬元,無同類服裝的售價(jià),成本利潤(rùn)率為10%;(4)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)一批免稅的農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明金額20萬元,支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)1萬元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票;(5)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額200萬元,增值稅稅額26萬元,已支付貨款并已驗(yàn)收入庫已知:有關(guān)涉稅憑證合法且已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并在本月抵扣。增值稅基本稅率為13%,農(nóng)產(chǎn)品扣除率為10%,運(yùn)費(fèi)稅率為9%要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)(單位:萬元)。(1)2021年11月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算2021年11月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算2021年11月該企業(yè)應(yīng)納的增值稅稅額。
老師,你好,我們是一般納稅人,收到一張自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的普通發(fā)票,含稅金額是127478,然后可以抵扣稅,對(duì)方開的稅率那欄是免稅,可是我看勾選能抵扣有效抵稅額是11479.02,我們把這份發(fā)票勾選了,我想問下稅額11479.02是怎么出來的?稅率是多少?還有麻煩解釋下自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的發(fā)票抵稅政策,謝謝
老師,我今年9月份剛從小規(guī)模變一般納稅人。最近開票都是勞務(wù)3個(gè)點(diǎn)的專票,開了接著交稅的。臨近過年了收到13個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,五萬多,稅金五千,代理記賬的說最好不用,什么時(shí)候用抵扣什么時(shí)候認(rèn)證作賬,但是我們?nèi)背杀景l(fā)票呢,認(rèn)證了掛著有風(fēng)險(xiǎn)嗎?可不可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?來年需要用來抵扣再轉(zhuǎn)出來?
老師,個(gè)稅是本月申報(bào)上月的吧,就是9月15之前申報(bào)的是所屬期為8月個(gè)稅對(duì)吧
老師您好,請(qǐng)問公司賣二手車需要開發(fā)票嗎,有一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個(gè)發(fā)票是我們公司開的嗎還是二手車開啊
老師,請(qǐng)問營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)地址更換流程有嗎?
請(qǐng)問一下老師,老板是歸屬于管理人員的,但是業(yè)務(wù)都是老板去談的,去辦業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)是歸屬管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用
老師,想問問,入職公司主要是為了社保,社保個(gè)人承擔(dān)2000,工資到手幾十塊可以嗎,會(huì)有問題嗎,
個(gè)人申請(qǐng)開勞務(wù)發(fā)票,需要帶什么資料?
老師您好,我24年12月確認(rèn)了未開票收入,然后我25年的8月開票了,然后沖紅了未開票收入,賬上我是這么做的,但是我發(fā)現(xiàn)我這樣做之后我的電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)和我賬面上科目余額表上的收入的數(shù)字不一樣
老師,A公司有30多家代銷公司,這些公司賣給消費(fèi)者,收款是A公司二維碼收款,收取1%手續(xù)費(fèi),該怎么做賬
我們廠的食堂承包給一個(gè)個(gè)體工商戶,我們8月份餐費(fèi)是10萬元,食堂產(chǎn)生的電費(fèi)是3000元,我們給食堂結(jié)賬要扣除這個(gè)餐費(fèi)才打款給他。我們要求食堂開票應(yīng)該開10萬元還是97000元?
老師好!我們公司是一家園林花卉公司,年?duì)I業(yè)額1000萬左右,員工100人以下,應(yīng)歸屬于小微企業(yè)嗎?
是他們自己種的,只是認(rèn)證下來的金額比票面金額多出145969.59元,我不知是怎么來的?我想3%十6%和9%算下來都不對(duì)?
那他應(yīng)該給你開免稅的呀 然后你計(jì)算抵扣就可以了 不應(yīng)該開專票
小規(guī)模開3%的專票給我們,票面7.2萬元的稅額,我們將3%抵扣為9%,可以多抵14萬,只是我不知認(rèn)證后變了的稅額怎么算的?都申報(bào)認(rèn)證通過了
得讓他給你開免稅的普票 不能開專票
我是一般納稅人,把3%的專票按9%抵扣是劃算的
專票你抵扣不了九個(gè)點(diǎn),他給你開免稅普票才可以因?yàn)槭撬约悍N的
我上月已申報(bào)完成 ,是按9%認(rèn)證的,還請(qǐng)示了專管員。只是我想問的是按9個(gè)點(diǎn)算下來,不是認(rèn)證的那個(gè)數(shù),所以才問學(xué)堂老師
專管員同意了嗎 那你應(yīng)該按價(jià)稅合計(jì)的數(shù)除以(1+9%)算不含稅 然后再乘以百分之九才是進(jìn)項(xiàng)