同學(xué)您好! 您好,是的,對的 仍然適用月度10萬以內(nèi)、季度30萬以內(nèi)的增值稅免征政策。
小規(guī)模納稅人,個(gè)體工商戶定期定額征收的,也適用于月10萬季度30萬免稅政策嗎
老師你好,請問個(gè)體戶查賬征收和核定征收的個(gè)人經(jīng)營所得的稅率是多少,核定征收是季30免征,這里的30萬是收入減成本費(fèi)用后的嗎
老師:現(xiàn)在核定征收的個(gè)體戶季度收入不到30萬是不是免征個(gè)人所得稅?是什么政策規(guī)定的?
老師,請問定期定額的個(gè)體戶核定的是3萬元,是按月的數(shù)額嗎?那怎么又說一個(gè)季度30萬免稅額?是免經(jīng)營所得的稅額嗎?
老師好 個(gè)體工商戶是怎么納稅的呀? 比如核定征收 月不超過8萬免經(jīng)營所得稅 那比如我月開票7萬 不超10萬 可以免增值稅 同時(shí)核定的是8萬 經(jīng)營所得也免 對嗎?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅?。?/p>
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會計(jì)分錄怎么寫
經(jīng)營所得呢?
核定征收的需要我手動填報(bào)嗎?
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的 經(jīng)營所得在核定征收的情況下,通常需要手動填報(bào)。根據(jù)國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定,無論是個(gè)體工商戶還是其他形式的納稅人,如果采用核定征收的方式,都需要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,定期向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送經(jīng)營所得的相關(guān)報(bào)表。這些報(bào)表中需要詳細(xì)填寫經(jīng)營所得的各項(xiàng)數(shù)據(jù),以便稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核定和征稅。 具體的填報(bào)流程和要求可能因地區(qū)和行業(yè)的不同而有所差異,建議納稅人根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定進(jìn)行操作。