(一)編制相關(guān)會計分錄 1.10月6日購入原材料: 借:材料采購 ? ? ? ? ? ? ? ? ?40200 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ?5200 貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?45400 借:原材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?41000 貸:材料采購 ? ? ? ? ? ? ? ? ?40200 材料成本差異 ? ? ? ? ? ? ?800 1.10月10日購入原材料: 借:其他貨幣資金-銀行匯票 ? ? ?20000 貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ?20000 借:材料采購 ? ? ? ? ? ? ? ? ?10100 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ?1300 貸:其他貨幣資金-銀行匯票 ? ? ?11400 借:原材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000 貸:材料采購 ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000 材料成本差異 ? ? ? ? ? ? ?100 借:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8600 貸:其他貨幣資金-銀行匯票 ? ? ?8600 1.10月12日購入原材料: 借:材料采購 ? ? ? ? ? ? ? ? ?44974 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) ?5174 貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ?50148 借:原材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?39000 貸:材料采購 ? ? ? ? ? ? ? ? ?39000 材料成本差異 ? ? ? ? ? ? ?5974 1.10月21日購進(jìn)材料,結(jié)算憑證未到: 借:原材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 ? ?40000 1.本月領(lǐng)用原材料: 借:生產(chǎn)成本 ? ? ? ? ? ? ? ? ?60000 制造費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ?30000 在建工程 ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000 貸:原材料 ? ? ? ? ? ? ? ? ?100000 (二)計算、分?jǐn)?0月份的材料成本差異 首先,計算月初材料成本差異率 月初材料成本差異率 = (-2000) / 100000 = -2% 然后,計算本月入庫材料的成本差異額 本月入庫材料成本差異額 = 800 %2B 100 %2B 5974 = 6874 計算本月材料成本差異率: 本月材料成本差異率 = (-2000 %2B 6874) / (100000 %2B 41000 %2B 10000 %2B 39000 %2B 40000) ≈ 2.74% 最后,計算本月發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟某杀静町悾? 本月發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟某杀静町?= 100000 * 2.74% = 2740 (三)編制分?jǐn)偛町惖臅嫹咒? 借:生產(chǎn)成本 ? ? ? ? ? ? ? ? ?16440 制造費用 ? ? ? ? ? ? ? ? ?8220 在建工程 ? ? ? ? ? ? ? ? ?2740 貸:材料成本差異 ? ? ? ? ? ?27400 (四)計算期末結(jié)存材料的實際成本 首先,計算期末結(jié)存材料的計劃成本: 期末結(jié)存材料計劃成本 = 100000 %2B 41000 %2B 10000 %2B 39000 %2B 40000 - 100000 = 130000 然后,計算期末結(jié)存材料的成本差異: 期末結(jié)存材料成本差異 = (-2000 %2B 6874 - 2740) = 2134 最后,計算期末結(jié)存材料的實際成本: 期末結(jié)存材料實際成本 = 期末結(jié)存材料計劃成本 %2B 期末結(jié)存材料成本差異 = 130000 %2B 2134 = 132134 綜上所述,期末結(jié)存材料的實際成本為132134元
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對