同學(xué),你好 開了多少正數(shù)發(fā)票 是29萬
我是小規(guī)模廣告店,9月開業(yè),10月開出去57萬的普票,11月開了62萬的票,合計(jì)差不多120萬的普票,到2021年1月我應(yīng)該交多少稅?麻煩老師幫我算一下準(zhǔn)確數(shù)字,謝謝!現(xiàn)在還要開票我不敢再開了,如果要開我能開到多少萬?
老師,麻煩你看一下我這樣報(bào)稅對(duì)嗎? 公司是小規(guī)模納稅人,月報(bào),本月開具普通發(fā)票銷項(xiàng)正數(shù)金額:12871.28,銷項(xiàng)正數(shù)稅額:128.72
您好老師!麻煩問一下。 我公司5月份開的第一票7萬,截止下一年4月開了495萬!到了下一年5月份需要開票60萬,這樣的情況能開票么?開完還是公司還是小規(guī)模吧!
老師由于發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)發(fā)票又是跨月的,4月份我開了一張2萬的負(fù)數(shù)發(fā)票又開了一張正數(shù)2萬的發(fā)票。這樣4月份做賬務(wù)處理還用做嗎
老師下午好,請(qǐng)問我這個(gè)月領(lǐng)了20份發(fā)票,開票的時(shí)候正數(shù)作廢了兩張會(huì)占用紙質(zhì)發(fā)票份數(shù)嗎?就是我還能開20份嗎?
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此???,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
老師我理解錯(cuò)了,下邊不有個(gè)紅沖嘛,我也為正負(fù)相抵了呢!
同學(xué),你好 正數(shù)發(fā)票29 負(fù)數(shù)發(fā)票9
那總計(jì)2月份我電子稅務(wù)申報(bào)收入到底是多少?29萬?還是20萬?
同學(xué),你好 是20,收入是申報(bào)20
稅務(wù)局打電話說比對(duì)錯(cuò)誤,應(yīng)該是29萬,我申報(bào)了20萬
同學(xué),你好 你說9萬當(dāng)月已經(jīng)紅沖
老師您看我發(fā)的截圖??!截圖我的理解是20萬,我理解錯(cuò)了!
同學(xué),你好 根據(jù)的你的截圖,9萬一正一負(fù),是抵消的,你是按照20萬那張發(fā)票去申報(bào)收入的
老師我也是像你這樣理解的!實(shí)際情況是29萬!和紙質(zhì)那時(shí)候算法不一樣了!
同學(xué),你好 算法一樣的,實(shí)際申報(bào)也是這么申報(bào)的