你好,廣告服務(wù)是6%的稅率。收入和成本需要匹配,如果只有成本,不要做主營業(yè)務(wù)成本,確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)。
老師好,最近新注冊了一家裝飾設(shè)計工程有限公司,一般納稅人。營業(yè)范圍內(nèi)包括材料銷售。申請的稅點有9%和13%,開具增值稅專用發(fā)票需要特別注意什么嗎?
老師:我請問,我公司屬于銷售農(nóng)業(yè)機械的一般納稅人,現(xiàn)在廠家補貼給我們的廣告費,需要我們提供發(fā)票,我公司可以開廣告費的發(fā)票嗎?如果可以開,那應(yīng)該是幾個點的稅率?
老師我在應(yīng)聘開KTV的公司,以前沒做過這種單位,這個一般服務(wù)費是幾個點,報稅一般是什么稅,做賬需要注意什么
老師,公司的主營業(yè)務(wù)是多媒體,平時開票會開13%硬件銷售,9%安裝服務(wù),6%維護技術(shù)服務(wù),公司是一般納稅人,請問老師,這個公司的做賬和申報有什么特別注意事項嗎?
請問大理石銷售及安裝,一般納稅人,開票13個點個9個點,這樣公司會計做賬需要注意哪些?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
好,開票有廣告代理服務(wù)和印刷品,進項怎么抵扣?廣告代理服務(wù)是不是要交事業(yè)建設(shè)費?
你好,這個廣告代理和印刷屏是你開出去的還是鏡像?
開出去的,
收到的進項發(fā)票都有什么材料費的嗎?
是的,需要交文化事業(yè)建設(shè)稅。
文化事業(yè)建設(shè)稅只有代理服務(wù)部分交吧?有代理服務(wù)發(fā)票進來可以抵扣進項吧?
(1)廣告代理收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費;(2)廣告發(fā)布收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費;(3)廣告宣傳收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費;(4)廣告播映收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費;(5)廣告展示收入需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費
成本可以抵扣,但是你看一下你稅務(wù)局那邊允許你們差額吧。
怎么差額?需要提前申請嗎
你好,你問一下你稅務(wù)局這個文化事業(yè)建設(shè)稅可以抵扣了成本吧,就是收入減去成本之后的來繳納。
所以有些地區(qū)它那個扣除那里自己填寫不了。