你好。你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開(kāi)發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開(kāi)具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過(guò)增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請(qǐng)檢查修改后再保存! 應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
怎么查看,單位醫(yī)療保險(xiǎn)和生育險(xiǎn)的,百分比比率啊去哪里查看?之前會(huì)計(jì)換工作了就留下一個(gè)表格,但是沒(méi)有寫(xiě)稅率是多少???麻煩稅務(wù)大神看下,現(xiàn)在老板要看,具體的數(shù)字,每個(gè)保險(xiǎn)的比例
老師您好,本人填寫(xiě)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表采用簡(jiǎn)單粗暴方法,直接將當(dāng)期本公司廣告開(kāi)票總額減去當(dāng)期媒體回票總額之間差額作為當(dāng)期應(yīng)征收入直接填表納稅,納稅金額無(wú)誤,就是未按照填表要求將數(shù)據(jù)逐一填寫(xiě),今日自查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤深感自責(zé),由于個(gè)人失誤導(dǎo)致這種申報(bào)模式持續(xù)了一段時(shí)間,請(qǐng)問(wèn)老師該這種情況如何處理
小規(guī)模納稅人發(fā)生一筆280元的稅控盤(pán),3月份賬務(wù)處理如下: 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款280 緊接著做了一筆分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅)280 借:管理費(fèi)用280(紅字) 在第一季度減免稅明細(xì)表里填寫(xiě)了280,但是實(shí)際抵減額沒(méi)有填寫(xiě),數(shù)據(jù)為0。(因?yàn)楸酒诓挥眉{稅) 麻煩老師幫忙看下這么做是否有問(wèn)題呢?分錄是否正確?如不正確需要怎么更正?
第一欄減免稅總額具體怎么填寫(xiě),需要查看單位哪些數(shù)據(jù)?如何查看?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師您好23年度的是小規(guī)模
小規(guī)模減免的2%的增值稅的。還有季度30萬(wàn)免增值稅的這個(gè)減免。
然后企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè)減免和加計(jì)扣除
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。