你好。你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》,顯示 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請(qǐng)檢查修改后再保存! 應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
怎么查看,單位醫(yī)療保險(xiǎn)和生育險(xiǎn)的,百分比比率啊去哪里查看?之前會(huì)計(jì)換工作了就留下一個(gè)表格,但是沒有寫稅率是多少???麻煩稅務(wù)大神看下,現(xiàn)在老板要看,具體的數(shù)字,每個(gè)保險(xiǎn)的比例
老師您好,本人填寫文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表采用簡(jiǎn)單粗暴方法,直接將當(dāng)期本公司廣告開票總額減去當(dāng)期媒體回票總額之間差額作為當(dāng)期應(yīng)征收入直接填表納稅,納稅金額無(wú)誤,就是未按照填表要求將數(shù)據(jù)逐一填寫,今日自查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤深感自責(zé),由于個(gè)人失誤導(dǎo)致這種申報(bào)模式持續(xù)了一段時(shí)間,請(qǐng)問老師該這種情況如何處理
小規(guī)模納稅人發(fā)生一筆280元的稅控盤,3月份賬務(wù)處理如下: 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款280 緊接著做了一筆分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅)280 借:管理費(fèi)用280(紅字) 在第一季度減免稅明細(xì)表里填寫了280,但是實(shí)際抵減額沒有填寫,數(shù)據(jù)為0。(因?yàn)楸酒诓挥眉{稅) 麻煩老師幫忙看下這么做是否有問題呢?分錄是否正確?如不正確需要怎么更正?
第一欄減免稅總額具體怎么填寫,需要查看單位哪些數(shù)據(jù)?如何查看?
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報(bào)關(guān)單不一致嗎
老師,公司購(gòu)入茅臺(tái)酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計(jì)入什么科目,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是購(gòu)買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯(cuò)了嗎你 作為一般納稅人,這個(gè)普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報(bào)稅先填哪個(gè)表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶,開進(jìn)來1%的普票,這個(gè)怎么是1%
老師您好23年度的是小規(guī)模
小規(guī)模減免的2%的增值稅的。還有季度30萬(wàn)免增值稅的這個(gè)減免。
然后企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè)減免和加計(jì)扣除
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。