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Q

老師,我們是采購方,對方開具了專票,我們發(fā)票已抵扣,后又退貨,這個應(yīng)該怎么處理,謝謝

2024-03-13 11:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-13 11:37

你好,你抵扣了做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,看你當(dāng)時拿到發(fā)票的時候怎么做的憑證,你能發(fā)上來一下嗎?

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快賬用戶3327 追問 2024-03-13 15:40

老師,這是做的憑證

老師,這是做的憑證
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齊紅老師 解答 2024-03-13 15:41

你這個借,其他應(yīng)付款貸,管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3327 追問 2024-03-13 20:28

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-13 20:34

明步,不用客氣的了

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齊紅老師 解答 2024-03-13 20:34

您好,不用客氣的了

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你好,你抵扣了做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,看你當(dāng)時拿到發(fā)票的時候怎么做的憑證,你能發(fā)上來一下嗎?
2024-03-13
你好,需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,沖銷進(jìn)項稅額?
2021-08-05
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2024-09-06
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2023-08-29
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2020-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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