按次交的不用計(jì)提,按期交的要計(jì)提。
老師,你好,稅局核的印花稅的征收品目只有一個(gè)技術(shù)合同。是不是可以理解為只有簽訂技術(shù)合同才需要繳納印花稅,其他合同就不需要繳納印花稅,這樣理解對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,檢測(cè)服務(wù)合同需要繳納印花稅嗎?他是屬于技術(shù)合同嗎?
老師,我們3月份有購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù),按買賣合同申報(bào)印花稅,申報(bào)印花稅需要3月份計(jì)提4月份繳納嗎?還是可以在3月直接繳納?
老師,技術(shù)合同是購(gòu)銷雙方都需要繳納印花稅嗎?還是單方繳納?
老師,您好,技術(shù)開發(fā)委托合同,我們申請(qǐng)免費(fèi)備案了,請(qǐng)問(wèn)還需要繳納印花稅嗎?按照技術(shù)合同繳納嗎?
老師,租賃出去挖機(jī),跟連人帶車出租,稅率分別是多少,?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,單位的3層建筑,分層出租,產(chǎn)權(quán)證建筑面積是183平方米,占地面積123平方米,按12元交土地稅,請(qǐng)問(wèn):我單位按123平方米交土地稅嗎?還是按123??3等于369平交土地稅?
老師,我們租廠房,一年100萬(wàn)。去年六月到今年六月,去年的發(fā)票還是今年開的。今年的發(fā)票還沒有開,我要提前入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是中醫(yī)館,收到客戶的膏方款是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在要退一些客戶的膏方款,是不是直接做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:銀行存款
老師,對(duì)方用個(gè)人名義開五金發(fā)票給我們可以嗎?我們也是用公戶轉(zhuǎn)賬給他個(gè)人?
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)票增加額度,要客戶合同,那現(xiàn)在電子稅務(wù)局增加的合同還要對(duì)方財(cái)務(wù)確認(rèn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下如果已實(shí)繳十萬(wàn)塊,稅務(wù)轉(zhuǎn)股需要注意什么,具體怎么操作
跨年的發(fā)票能紅沖,重開嗎?
請(qǐng)問(wèn)下同一個(gè)老板名下幾家公司 生產(chǎn)出的東西是拿到自己另一家公司銷售 沒有銷售的公司進(jìn)項(xiàng)稅多了可以開到另外老板名下公司嗎
老師,我在填期初,為啥這些我用紅色圈起來(lái)的部分不能錄入數(shù)據(jù)?
老師什么意思呀
發(fā)生就交的不用計(jì)提??
老師您看我這屬于季度的
季度申報(bào)需要計(jì)提需要
要在12月份計(jì)提,1月份繳納,但是在12月我沒計(jì)提咋辦
你好 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 分錄就好
怎么補(bǔ)計(jì)提分錄,是在一月補(bǔ)嗎
是的,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。