同學(xué)你好,是的,因為需要沒給人單獨申報

你好,老師,我們是人力資源公司,勞務(wù)派遣出去的人員申報個稅不
老師,勞務(wù)報酬,是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后我們公司在代扣個稅,,是吧,稅務(wù)局代開發(fā)票需要交什么稅,勞務(wù)報酬不超過800免個稅,然后超過交個人,然后不管交還是不交個稅都需要個稅系統(tǒng)申報,勞務(wù)報酬所得申報
請問我公司是勞務(wù)派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務(wù)費和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
請人講課的話,我們要給個人報勞務(wù)派遣的吧,那這個稅費是公司代替?zhèn)€人繳了后再從個人那扣回來嗎
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
那如果這個月我報了100個人的 那下個月有些人沒做了 我需要把這些人狀態(tài)修改成非正常嘛 還是說只要不報那些人的勞務(wù)工資就好了
是不去之前的派遣公司,等新的公司這樣嗎?那就改成非正常吧。
我就怕這種頻繁刪刪減減會不會有問題
不會的,同學(xué)是據(jù)實做賬處理,查到也是沒有任何錯誤的。
那如果不修改人員狀態(tài) 只是如果沒有做勞務(wù) 就沒有報勞務(wù)工資 這樣可不可以 以為可能這個月不做 但是過幾個月又會重新派遣的那些人員
同學(xué)和這些人員是勞務(wù)關(guān)系嗎,就是簽的不是勞動合同,這樣的話,按次申報就可以,干一個月為一次,進(jìn)行申報,不干的就不申報。
那我就不用修改狀態(tài)就可以是吧 就是干就申報 沒干我就不申報 人員采集那里也不用修改狀態(tài)也可以是吧
不是勞動合同
嗯嗯,是的,勞務(wù)報酬是按次申報的
我之前不知道怎么申報 我就如果有工資的 我就采集了申報 如果這個月沒有 我就先修改狀態(tài) 等到后面再有工資的時候再去采集 這樣會不會有問題的
沒事的,稅款沒問題,稅務(wù)局不管那么多,而且同學(xué)申報也是預(yù)扣預(yù)繳,最終還要個人匯算清繳的。