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老師,我們單位稅務(wù)報表之前是代理記賬公司做的,24年1月的印花稅申報的是0,可是當月有銷售,有采購,有的有合同,有的沒合同,但是都有發(fā)票,應(yīng)該怎么辦呢

2024-03-13 07:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-13 07:18

你好,你可以回去更正申報如果錯誤了

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快賬用戶2956 追問 2024-03-13 08:11

就是采購和銷售有的有合同或者協(xié)議,這部分肯定要交印花稅。就是沒有合同或者協(xié)議的,比如有采購單,銷售單,發(fā)貨單的要不要計算印花稅呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-13 08:11

只要有發(fā)票購進和銷售,不管有無合同都要繳納消費稅

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快賬用戶2956 追問 2024-03-13 09:32

我說是印花稅哦

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齊紅老師 解答 2024-03-13 09:32

說錯了是印花稅的這里

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你好,你可以回去更正申報如果錯誤了
2024-03-13
你好這個你之前那個稅種核定,你去查是不是還是按季度,是不需要處理,。 等季度時候再去稅源采集,去申報就可以,你按次這個是那個稅目?和之前稅目是一樣的嗎,不是吧?
2021-06-07
同學你好 補申報就可以了
2023-07-14
你好,按照合同金額基數(shù)申報即可
2020-11-13
你好1. 對的; 都要報;2. 簽訂合同的當月 ;3.是的;按照實際開票的金額不含稅; 4.按照采購的不含稅金額計算
2024-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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