同學(xué)你好,開紅字發(fā)票之后做一筆原分錄負(fù)數(shù)沖回就可以了哈
你好老師,我是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)稅我已經(jīng)抵扣了,我給對(duì)方開了張紅字專票信息表,我做分錄時(shí)需要紅沖我之前的分錄,怎么做
老師,由于銷方發(fā)票開重復(fù)了,需要我方開紅字信息表,我方開出來(lái)紅字信息表需要入賬嗎?對(duì)方還要把他開重復(fù)的那張票再給我方是吧?因?yàn)橹暗钠奔t字信息表相當(dāng)于沒(méi)取得發(fā)票
沒(méi)有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯(cuò)了,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣后開紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方當(dāng)月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購(gòu)買方,購(gòu)買方在申報(bào)的時(shí)候需要把紅字信息表對(duì)應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
老師,對(duì)方給我方開了發(fā)票,我4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,后來(lái)對(duì)方什么都改了在之后給我方重開了發(fā)票,之前的發(fā)票我開了紅字信息表,我是否需要把這紅字信息表下載了發(fā)給對(duì)方?我當(dāng)時(shí)沒(méi)發(fā)給對(duì)方開紅沖發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)給對(duì)方可以不?
老師,我去年給客戶開了發(fā)票,沒(méi)有當(dāng)時(shí)給,現(xiàn)在需要紅沖去年開的發(fā)票,然后重新開發(fā)票給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄我怎么做
經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào),有個(gè)AB表,請(qǐng)問(wèn)有什么區(qū)別,對(duì)應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板,平時(shí)發(fā)工資報(bào)自己個(gè)稅時(shí)扣除了5000費(fèi)用,是不是報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營(yíng)所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請(qǐng)問(wèn)滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬(wàn),公允價(jià)值900萬(wàn),對(duì)方發(fā)行股票抵債,股票公允價(jià)值700萬(wàn),甲作為長(zhǎng)投入賬,長(zhǎng)投怎么做分錄,金額對(duì)多少
問(wèn)的問(wèn)題,不同的老師給了不同的答案,需要一個(gè)最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購(gòu)價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬(wàn)元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問(wèn)題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒(méi)有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
銷項(xiàng)稅額也是紅字原科目沖?
是的哈 負(fù)數(shù)沖,在當(dāng)月抵減就可以了
同學(xué)你好,如果沒(méi)有其他問(wèn)題了麻煩點(diǎn)亮五星好評(píng)哦,感謝支持(∩_∩)