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無票銷售額,報增值稅時,自動出來的稅額比會計賬上的少,之前沒發(fā)現(xiàn),導致增值稅的銷項稅和賬上的不一致,如何調整?

2024-03-12 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-12 16:55

你好,四舍五入的差異,你放到營業(yè)外收入就行。

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你好,四舍五入的差異,你放到營業(yè)外收入就行。
2024-03-12
借營業(yè)外支出,貸應交稅費,這個是四舍五入的差異,沒有影響。
2023-07-11
您好 請問是增值稅申報表數(shù)據(jù)正確的還是利潤表數(shù)據(jù)正確的 有沒有未開票收入?
2022-07-13
您好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借方紅字 借:應交稅費-待認證進項稅額 借方藍字 這樣寫分錄調整就好了
2023-06-08
同學你好 更正申報不可以嗎
2023-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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