同學你好,是需要的,真的采集不到就集中申報,
是按照這個我畫圈的這個勞務報酬所得申報個稅嗎?我們是勞務公司,承包工程給人家施工,找的是臨時工,帶工人給人家干活,然后呢臨時工也不用給我開發(fā)票,然后錢都是用公戶發(fā)放的,那么臨時工是不是需要全額全員申報勞務報酬個人所得稅,而不是在工資薪金那申報對吧
我想咨詢一下,和電商合作的廠子每年雙十一都會雇傭大批臨時打包員工,即使是和勞務派遣公司合作,這些人員的工資勞務派遣公司都是怎么申報的呢?如果申報勞務報酬為什么那些人都沒有要交稅的?
老師,想問一下勞務派遣公司每個月派遣臨時工400多人,每個月給這些臨時工申報個稅工資,那申報匯算清繳年報的時候,從業(yè)人數(shù)要把這1400多臨時工人數(shù)算上嗎?還是光填管理人員從業(yè)人數(shù)就行?
公司有簽訂勞務合同的臨時工,工資也是計入應付職工薪酬”對嗎?然后個稅申報的時候給他申報勞務報酬里.這樣的話,勞務報酬需要代扣代繳個稅嗎?勞務報酬這里有什么規(guī)定,員工需不需要提供發(fā)票給公司?
我想問下 勞務派遣 臨時工的人員工資我需要加到個數(shù)xi系統(tǒng)里面報勞務報酬所得嗎
我在實訓的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權,承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
如果這個月采集了100個人 下個月有些不來做了 我就把它刪掉了 然后等到 過幾個月這個人又招來去勞務派遣了 我又給他采集上去報勞務報酬了 這是正常的嗎
同學你好,如果您公司是勞務派遣公司并且由你們發(fā)放工資的情況下,稅務是要求按照自己員工申報個稅的,老師也覺得不太正常。
那就是臨時工本身就是不是長期做的 可能做過一次業(yè)務就不做了 或者過一段時間 又去勞務派遣出去這樣的 那這種個稅怎么申報呢
同學你好,對于這種情況下,老師認為,可以預測一下,對于那種臨時工做不久了,本身部交稅就不不申報,勞務派遣人數(shù)本身就多,稅務那邊也不一定查的到。(只是個人意見)
嗯之前就是是刪刪減減 一下子加上去 然后過了一個月 不做了 又刪掉 然后后面做了 又加 總感覺會有問題
沒什么大問題的,這種對于勞務公司而言比較正常的,一般企業(yè)肯定不會。