你好,年底的留抵不用做分錄 也會有的公司會做到留抵專門設(shè)置一個(gè)科目,不做也可以的 期末金額會直接在應(yīng)交增值稅的借方
老師,我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅,這個(gè)分錄是怎么做的,留底稅是入的那個(gè)科目呢
老師,請問下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額的分錄該怎么處理呢
我想調(diào)整今年一月的進(jìn)項(xiàng)留底,1月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)是54742.72 銷項(xiàng)24271.3 留底應(yīng)該是30471.42,但是余額表進(jìn)項(xiàng)稅額余額在借方金額54519.02,我怎么做分錄使留底是30471.42,1月份是不繳納增值稅的
老師,你好,我上期,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),分錄如圖,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項(xiàng)稅額,并且這個(gè)銷項(xiàng)稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
這個(gè)月抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以做留底稅,下月再次抵扣是吧?那當(dāng)月的收入分錄該怎么做呢?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
應(yīng)交增值稅二級明細(xì)未設(shè)置什么呢 我們會計(jì)把進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)這個(gè)差額118811.74放在了借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅了
這樣做到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅也可以,不過不是必需的,之間財(cái)政部有個(gè)回復(fù)
那要是這樣做了 不就說明我們沒有交稅嗎 貸方做什么呢
會顯示應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù),不是沒交稅 按照你說的應(yīng)該是做了分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅375139.08 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?118811.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅493950.22
對對就是這樣的,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)顯示的是負(fù)數(shù)。那怎么給他平了呢。我們也不抵扣了 因?yàn)槲覀兪菆D書行業(yè)
你好,是不是經(jīng)營的是免增值稅的圖書
對我們是免稅 但是有部分是玩具銷售 要交增值稅 這個(gè)是抵扣完還多的進(jìn)項(xiàng) 他就做到這個(gè)未交增值稅了 我怎么平賬呢 截止到現(xiàn)在還有4.6萬沒有抵扣 現(xiàn)在不抵扣了怎么做分錄平賬呢
你好,圖書的和玩具的要單獨(dú)核算 玩具的抵扣玩具的,圖書因?yàn)槭敲庠鲋刀惖?,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也不抵扣的 如果都是玩具抵扣留下的,那可以之后接著抵,不用處理平賬,有留抵也是沒問題的。
哦 現(xiàn)在就是不想抵扣了 想給他平了 怎么做分錄呢 而且資產(chǎn)負(fù)債表上和余額表里都是負(fù)數(shù)
如要放棄這部分增值稅,不要一次性平,建議以后玩具開普票,然后用這部分留抵進(jìn)項(xiàng)抵玩具的銷項(xiàng),等抵完了再讓供應(yīng)商開專票。慢慢消掉
玩具人家都要專票,如果我平 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅可以吧
或是借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票基本都是紙款印刷款 我們有委托印刷圖書 都是這類的進(jìn)項(xiàng)
你好,11萬多,建議逐步調(diào)整,直接轉(zhuǎn)出要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的增值稅報(bào)表申報(bào),對公司也不太好
哦,還有4.6萬沒抵扣
那就掛著吧
掛著慢慢抵會更好點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)少要點(diǎn)專票
老師你看是付的就表示有留底吧
你好,是的,表示的是留底,從增值稅申報(bào)表上也是能開出來的。
但是增值稅申報(bào)表里沒有留底稅額這幾萬塊 賬里有 申報(bào)表沒有 所以不能每個(gè)月都抵扣點(diǎn)
你好,可以看下申報(bào)表么,這個(gè)情況還挺奇怪的