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老師20年全年下來有我們進(jìn)項(xiàng)稅額是493950.22 銷項(xiàng)稅額是375139.08,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)118811.14.這個(gè)該怎么做分錄呢到年底留底的這個(gè)118811.14該怎么做分錄呢

2024-03-12 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-12 14:58

你好,年底的留抵不用做分錄 也會(huì)有的公司會(huì)做到留抵專門設(shè)置一個(gè)科目,不做也可以的 期末金額會(huì)直接在應(yīng)交增值稅的借方

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 14:59

應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì)未設(shè)置什么呢 我們會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)這個(gè)差額118811.74放在了借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅了

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齊紅老師 解答 2024-03-12 15:01

這樣做到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅也可以,不過不是必需的,之間財(cái)政部有個(gè)回復(fù)

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 15:02

那要是這樣做了 不就說明我們沒有交稅嗎 貸方做什么呢

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齊紅老師 解答 2024-03-12 15:05

會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù),不是沒交稅 按照你說的應(yīng)該是做了分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅375139.08 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?118811.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅493950.22

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 15:07

對(duì)對(duì)就是這樣的,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)顯示的是負(fù)數(shù)。那怎么給他平了呢。我們也不抵扣了 因?yàn)槲覀兪菆D書行業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-03-12 15:11

你好,是不是經(jīng)營的是免增值稅的圖書

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 15:14

對(duì)我們是免稅 但是有部分是玩具銷售 要交增值稅 這個(gè)是抵扣完還多的進(jìn)項(xiàng) 他就做到這個(gè)未交增值稅了 我怎么平賬呢 截止到現(xiàn)在還有4.6萬沒有抵扣 現(xiàn)在不抵扣了怎么做分錄平賬呢

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齊紅老師 解答 2024-03-12 15:16

你好,圖書的和玩具的要單獨(dú)核算 玩具的抵扣玩具的,圖書因?yàn)槭敲庠鲋刀惖?,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也不抵扣的 如果都是玩具抵扣留下的,那可以之后接著抵,不用處理平賬,有留抵也是沒問題的。

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 15:17

哦 現(xiàn)在就是不想抵扣了 想給他平了 怎么做分錄呢 而且資產(chǎn)負(fù)債表上和余額表里都是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-03-12 15:22

如要放棄這部分增值稅,不要一次性平,建議以后玩具開普票,然后用這部分留抵進(jìn)項(xiàng)抵玩具的銷項(xiàng),等抵完了再讓供應(yīng)商開專票。慢慢消掉

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 15:27

玩具人家都要專票,如果我平 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅可以吧

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 15:28

或是借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票基本都是紙款印刷款 我們有委托印刷圖書 都是這類的進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-03-12 15:33

你好,11萬多,建議逐步調(diào)整,直接轉(zhuǎn)出要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的增值稅報(bào)表申報(bào),對(duì)公司也不太好

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 15:34

哦,還有4.6萬沒抵扣

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 15:34

那就掛著吧

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齊紅老師 解答 2024-03-12 15:35

掛著慢慢抵會(huì)更好點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)少要點(diǎn)專票

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 15:36

老師你看是付的就表示有留底吧

老師你看是付的就表示有留底吧
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齊紅老師 解答 2024-03-12 15:37

你好,是的,表示的是留底,從增值稅申報(bào)表上也是能開出來的。

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快賬用戶3246 追問 2024-03-12 15:41

但是增值稅申報(bào)表里沒有留底稅額這幾萬塊 賬里有 申報(bào)表沒有 所以不能每個(gè)月都抵扣點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2024-03-12 15:45

你好,可以看下申報(bào)表么,這個(gè)情況還挺奇怪的

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你好,年底的留抵不用做分錄 也會(huì)有的公司會(huì)做到留抵專門設(shè)置一個(gè)科目,不做也可以的 期末金額會(huì)直接在應(yīng)交增值稅的借方
2024-03-12
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做分錄
2020-10-12
您好,1分錄是錯(cuò)誤的,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)和(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-03-14
你好,之前你的留底在哪個(gè)科目里面的?轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2024-06-17
你好 ; 你的意思是要結(jié)轉(zhuǎn)下留抵 體現(xiàn)出來是嗎 ; 那你做 :? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-10-21
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