同學(xué)你好 這個(gè)可以的
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月申報(bào)了應(yīng)發(fā)工資但是公司錢不夠可以申報(bào)以后這個(gè)月先付一部分下個(gè)月再付一部分不
老師,您好 我想問一下公司10個(gè)員工,6月份支付了5月份8個(gè)人的工資,還有2個(gè)員工的工資沒有支付,6月申報(bào)的時(shí)候是不是只申報(bào)那8個(gè)人的呀 剩下那2個(gè)人比如7月份發(fā)放了5-6月的工資,是不是5-6月一起申報(bào)的?
請(qǐng)問一下老師,我們公司這邊要放6萬元年終獎(jiǎng)給一位員工,請(qǐng)問這個(gè)年終獎(jiǎng)可以分3發(fā)放給員工嗎?每次發(fā)放2萬元,2023年10月發(fā)2萬年終獎(jiǎng),11月發(fā)2萬年終獎(jiǎng),12月發(fā)2萬年終獎(jiǎng),還是說年終獎(jiǎng)每次發(fā)放都要申報(bào)個(gè)稅呢?還是等到12月份單獨(dú)申報(bào)6萬年終獎(jiǎng)呢?
老師好!老師,年終獎(jiǎng)我合并到工資薪酬中申報(bào)個(gè)稅了,可是有個(gè)員工是6萬元年終獎(jiǎng),我先拆分了3.6萬到工資中,己申報(bào)也交款了,另外被拆分的3萬元獎(jiǎng)金不能申報(bào)了,是否可以下個(gè)月再申報(bào),這樣行嗎?謝謝!
老師您好 年終獎(jiǎng)是2月份發(fā)的 加到工資一起應(yīng)該也不夠6萬 這個(gè)可以我先申報(bào)一部分剩下的下個(gè)月再申報(bào)嗎
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
是可以做賬和申報(bào)先不一致的是吧
同學(xué)你好 嗯 按申報(bào)的做賬
那銀行已經(jīng)發(fā)過年終獎(jiǎng)金了呢
那先做往來科目哦