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用以前年度調(diào)整科目調(diào)整21年的賬目后需要更正,21年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

2024-03-12 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-12 10:58

如果需要重新匯算,就要更正報(bào)表

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快賬用戶5031 追問 2024-03-12 11:02

老是您好,調(diào)整的是21,22,23年的工資,減少了一個員工的工資申報(bào),個稅已經(jīng)到稅務(wù)局更正申報(bào)了,但是之前的憑證已經(jīng)訂到了22年六月份,可以把這個調(diào)整放在22年7月份,然后剩下的在反結(jié)賬重新生成憑證嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-12 11:03

在22年12月一筆調(diào)整就是了哈,寫個說明

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快賬用戶5031 追問 2024-03-12 11:05

好的,企業(yè)現(xiàn)在用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,那我這個用什么分錄調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2024-03-12 11:09

直接在12月份沖減計(jì)提的工資

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快賬用戶5031 追問 2024-03-12 11:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-12 11:12

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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2024-03-12
你好正規(guī)的操作是需要的
2023-12-19
同學(xué)你好 需要調(diào)整的
2021-03-23
對于增值稅,需要按照調(diào)整后的收入計(jì)算相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額,并結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。如果之前已經(jīng)繳納了增值稅,則需要根據(jù)調(diào)整后的結(jié)果,補(bǔ)繳或退還相應(yīng)的稅款。 對于企業(yè)所得稅,需要按照調(diào)整后的利潤總額計(jì)算應(yīng)納稅所得額,并結(jié)轉(zhuǎn)至“所得稅費(fèi)用”科目。如果之前已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,則需要根據(jù)調(diào)整后的結(jié)果,補(bǔ)繳或退還相應(yīng)的稅款。
2024-02-04
同學(xué)你好 這個需要調(diào)整
2022-05-16
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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