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您好,請問公司跨境電商,境外采購境外銷售,這種銷售收入是不是不用申報增值稅,只需要申報所得稅就好呢

2024-03-11 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-11 19:30

您好,是的哦 增值稅暫行條例明確規(guī)定,在境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)以及進(jìn)口貨物應(yīng)當(dāng)繳納增值稅。所以,采購、銷售均在境外,不需要在境內(nèi)繳納增值稅。 但是,由于企業(yè)是在境內(nèi)注冊,屬于境內(nèi)居民企業(yè),所以該筆收入應(yīng)當(dāng)在境內(nèi)計算繳納企業(yè)所得稅

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快賬用戶4275 追問 2024-03-11 19:31

這種匯算的時候就是增值稅申報表的收入和所得稅收入有差異沒關(guān)系是嘛

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齊紅老師 解答 2024-03-11 19:32

您好,是的呢,這是正常的差異

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快賬用戶4275 追問 2024-03-11 19:39

好的,那這種入賬的銷售收入是扣除境外采購商品的成本后入賬,還是說客服付多少款就入多少收入,成本對應(yīng)銷售收入再去結(jié)賬呢

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齊紅老師 解答 2024-03-11 19:43

您好,全部記收入的,一樣要收入-成本-費(fèi)用才是利潤,計算所得稅

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快賬用戶4275 追問 2024-03-11 19:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-11 19:44

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!

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您好,是的哦 增值稅暫行條例明確規(guī)定,在境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)以及進(jìn)口貨物應(yīng)當(dāng)繳納增值稅。所以,采購、銷售均在境外,不需要在境內(nèi)繳納增值稅。 但是,由于企業(yè)是在境內(nèi)注冊,屬于境內(nèi)居民企業(yè),所以該筆收入應(yīng)當(dāng)在境內(nèi)計算繳納企業(yè)所得稅
2024-03-11
同學(xué)您好,您出口對貨物是免稅的,這不需要您代扣稅款的,
2020-09-20
您好同學(xué), 《關(guān)于增值稅銷售額與利潤表營業(yè)收入不一致情況的說明》 [統(tǒng)計局名稱]: 我單位在填報統(tǒng)計數(shù)據(jù)過程中,發(fā)現(xiàn)增值稅銷售額與利潤表營業(yè)收入存在不一致的情況,現(xiàn)將具體原因說明如下: 一、差異情況概述 我單位 2025 年度利潤表營業(yè)收入為[X]元,而增值稅銷售額為[X]元,兩者存在差異,差異金額為[X]元。 二、差異原因說明 我單位存在向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的服務(wù)的業(yè)務(wù),根據(jù)相關(guān)稅收政策,此類服務(wù)可享受增值稅免稅優(yōu)惠。在業(yè)務(wù)發(fā)生時,由于工作人員疏忽,未及時在電子稅務(wù)局進(jìn)行免稅備案,導(dǎo)致這部分免稅收入未申報增值稅。但在會計核算上,我們按照會計準(zhǔn)則將這部分收入正常計入了利潤表中的營業(yè)收入,用于企業(yè)所得稅的申報。 這部分未申報增值稅的免稅收入金額為[X]元,具體業(yè)務(wù)詳情如下: 三、后續(xù)整改措施 針對此次問題,我單位已高度重視,安排專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)免稅備案事宜。目前,相關(guān)免稅備案資料已準(zhǔn)備齊全,并已提交至電子稅務(wù)局,待審核通過后,我們將嚴(yán)格按照稅收政策規(guī)定進(jìn)行增值稅申報,確保今后增值稅銷售額與利潤表營業(yè)收入數(shù)據(jù)的一致性。 我們承諾今后將加強(qiáng)稅務(wù)管理,提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識,避免類似情況再次發(fā)生。 特此說明。 [單位名稱] [具體日期] 以上說明需加蓋單位公章,
2025-10-28
是小規(guī)模納稅人的嗎?需要填寫,這兩個都需要填寫。銷售額超過30萬,不超過30萬都得填寫,國外銷售的只不過是不需要交稅。
2024-10-22
你好,是的,是要申報的。
2025-04-27
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