你好,這個就是應納稅所得額乘以20%。
老師,您好!我們是小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細表的第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”是怎樣計算的?
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應納稅所得額是290萬
老師,請問所得稅匯算清繳中符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅金額怎么算出來的
請問匯算清繳“減免所得稅優(yōu)惠明細表”中的第一行:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅中的金額是從哪里計算數(shù)據(jù)的?
你好,食堂教師陪餐當月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應收款—應收財政往來資金科目核算),當月確認收入:借:其他應收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預收伙食費,貸:其他應收款—教師陪餐費,借其他應收款—應收財政往來資金,貸:預收伙食費,這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計車油補貼費,600元,當月支付的,是兩個月的費用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預繳多了,今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實際付款金額多,我能按實際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預付賬款,計入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務費,勞務合同可以約定勞務個稅由院里承擔嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
好的,謝謝
為什么要乘以20%呢
你好,因為稅法規(guī)定的稅率25%,實際繳納按5%,他們的差異就是20%。
是所有的小微企業(yè)都按5%交稅嗎
你好!是的。你享受小微企業(yè)就是5%
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了