同學,你好 會自動出現(xiàn)5000的
操作自然人電子稅務局扣繳端, 在填寫正常工資薪金所得時, 怎樣批量導入信息?可以先導出標準模板,在標準模板上添入收入和個人繳納三險一金信息后,然后導入信息,再按預填專項附加扣除按鈕 然后保存就可以了嗎
操作自然人電子稅務局扣繳端, 在填寫正常工資薪金所得時, 怎樣批量導入信息?可以先導出標準模板,在標準模板上添入收入和個人繳納三險一金信息后,然后導入信息,再按預填專項附加扣除按鈕 然后保存就可以了嗎 老師 這個操作流程正確嗎
專項扣除在報稅系統(tǒng)里自然人電子稅務局中的專項附加扣除信息采集表中已報送,那個稅申報系統(tǒng)中累計子女教育還需不需要自己手動填入?
自然人電子稅務局正常工資薪金所得 本期收入 這欄填的金額應該是多少,比如底薪是2000(未扣社保費),提成4000,我應該填的金額為多少
自然人電子稅務局正常工資薪金所得,如果不填專項附加扣除,減免稅額那里需要填5000嗎
老師,這道題誰是承租人?誰是出租人啊?
老師,定期定額個體工商戶核定應納稅額是78350但是我一季度開票是248967,比定額數(shù)多了13920,請問老師我這個季度用交什么稅嗎
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項目又用于職工食堂可以全額抵扣進項稅?那外購材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進項稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請問一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報,對方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國慶節(jié)快樂!請問個體戶,經(jīng)營范圍是勞務服務,請的勞務人員開的滴滴打車發(fā)票,請問個體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請問第三季度本年利潤余額在貸方,申報第三季度企業(yè)所得稅時,會交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報表第24欄彌補以前年度虧損額可以手動填寫嗎
老師 個體戶變成查賬征收 當月個體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒有開票,當月一個月的收入沒有開票如何做賬呢
老師,公司來審計是什么意思?審計后稅局還會查賬嗎
出口退稅申報,如果10月份申報期內(nèi)申報出口退稅的話,退稅申報表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫存和應交增值稅進項,然后七月份的申報表里抵扣出來后,我應該怎么做?我6月份是不是就做錯了?
沒有自動出現(xiàn),就是有一項“累計免稅收入”和“累計減除費用”是填哪個?
減免稅額和減除費用標準要填嗎
同學,你好 填這個,“累計減除費用”
這個是在哪里填?是灰色點不動的
同學,你好 這個不是填的,是自動獲取的 聯(lián)系你增加好員工,重新申報
找到了,謝謝
不客氣,祝工作順利