 
                            你單獨再做一個利潤表吧,把年累計統(tǒng)計出來,因為你當時錄入軟件的時候沒有錄入損益類的發(fā)生額,借方貸方
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好,我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎?有點懵,請老師指教
#提問#老師好,接著11月的數(shù)據(jù),在12月新建賬套,科目余額表資產和負債的期末余額都錄到期初數(shù)據(jù)中,本年利潤也錄入了,那么所有者權益的累計借方和貸方數(shù)要錄入嗎
老師,我是9月份交接過來的賬,重新錄期初余額只能錄資產負債表里面的期末余額,導致資產負債表中年初余額和期末余額是一樣的,利潤表里面的本年累計數(shù)據(jù)錄上和資產負債表邏輯關系不符了,這個怎么處理呢
去年,8月份接賬,賬套根據(jù)科目余額表,錄入了期初余額,利潤表中,年末的管理費用不是全面累計額怎么辦?
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數(shù)就可以了
 
                老師你好,當時買設備的時候沒有發(fā)票,用了一段時間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設備,價值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費用300.貸職工福利費300 借職工福利費300貸銀行存款300是不是記到福利費里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
老師:資產負債表不平是哪里出問題了?應該如何解決?
老師注銷的時候貨幣資金沒有了資產啥都沒有了,報所得稅的時候他必須得寫點數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤表里的財務費用二級科目利息費用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個能正常入賬么
老師,公司實繳資本70萬,現(xiàn)在未分配利潤是-268萬如果轉讓的話,多少錢比較合理,不會被稅務認為有少交稅的嫌疑