是的,需要先采集才能申報(bào)

老師好!學(xué)校請(qǐng)的臨時(shí)監(jiān)考的老師 的勞務(wù)費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅時(shí)也要先進(jìn)行人員信息采集嗎?這個(gè)怎么報(bào)?謝謝
老師,代扣勞務(wù)報(bào)酬所得 要先在人員信息采集里添加嗎 還是直接進(jìn)到勞務(wù)報(bào)酬所得的模塊在添加他的身份信息就行了
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅申報(bào)也要先人員信息采集嗎?
老師,個(gè)稅申報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬,人員信息采集里,需要減員嘛?
老師,給個(gè)人按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,是不是也要先進(jìn)行人員信息采集?
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。
所得稅季報(bào),附報(bào)事項(xiàng)的職工薪酬是填哪個(gè)數(shù)據(jù)?這個(gè)季度的嗎?累計(jì)的?


老師,那這個(gè)任職受雇從業(yè)日期,要怎么填呢
就是開票的當(dāng)月就是
老師,這個(gè)人有可能后期還會(huì)繼續(xù)在我們這邊做事,他這個(gè)個(gè)稅不是連續(xù)性的,比如1月份開票了,月份給他申報(bào)了,再6月份又給他申報(bào),有沒(méi)有關(guān)系?這種臨時(shí)的勞務(wù)報(bào)酬人員跟職工的人員信息采集,有什么不一樣嗎
以后月份開票不需要采集的了。那個(gè)不影響的
正常的話,員工辭職了,我們就把這個(gè)人員填了離職日期,這種臨時(shí)工的,可以一直放那掛著,沒(méi)有影響對(duì)吧
老師,比如1月份我收到了一張4000元的代開勞務(wù)發(fā)票,我給他按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),我能不能把入職日期填到8月1號(hào),然后每個(gè)月給他0申報(bào),再1月份給他申報(bào)4000元,勞務(wù)報(bào)酬這樣操作的話,是不是就不用提前扣人家個(gè)稅了?這樣能不能行的通?
臨時(shí)工申報(bào)的勞務(wù),不連續(xù)那種,不需要做離職處理的