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收到跨年發(fā)票,去年沒有暫估,現(xiàn)在分錄怎么寫,運(yùn)費(fèi),匯繳清算怎么填寫,填寫哪一行

2024-03-10 00:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-10 00:38

收到跨年發(fā)票且去年沒有暫估的情況下,會計(jì)分錄的處理和所得稅匯算清繳的填寫方法會有些特別。以下是一些建議: 會計(jì)分錄的處理: 如果去年已經(jīng)支付了相關(guān)費(fèi)用,但因?yàn)槲词盏桨l(fā)票而沒有記賬,現(xiàn)在收到發(fā)票后,可以直接記賬。分錄為:借:相關(guān)費(fèi)用科目(如運(yùn)輸費(fèi)、差旅費(fèi)等),貸:銀行存款/現(xiàn)金等。 如果去年沒有支付相關(guān)費(fèi)用,今年收到發(fā)票后支付,則分錄為:借:相關(guān)費(fèi)用科目(如運(yùn)輸費(fèi)、差旅費(fèi)等),貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款等(根據(jù)實(shí)際情況選擇);支付時(shí),借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款等,貸:銀行存款/現(xiàn)金等。 所得稅匯算清繳的填寫: 在填寫所得稅匯算清繳表時(shí),應(yīng)將這筆費(fèi)用填入正確的費(fèi)用類別中,例如“運(yùn)輸費(fèi)”應(yīng)填入“營業(yè)費(fèi)用”一欄。 填寫時(shí)需要注意,這筆費(fèi)用是跨年度的,因此在填寫時(shí)需要注意區(qū)分所屬年度。一般來說,這筆費(fèi)用應(yīng)屬于發(fā)票開具的年度,也就是去年的費(fèi)用。 如果稅務(wù)部門對此有特別要求或規(guī)定,還需按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行填寫。

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齊紅老師 解答 2024-03-10 00:40

其實(shí),根據(jù)我從業(yè)那么多年,如果金額不大,跨年發(fā)票,之前沒有暫估,在本年就正常入費(fèi)用,不做調(diào)整。這樣雖然欠妥,但是很多企業(yè)都怎么做

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快賬用戶1814 追問 2024-03-10 00:41

稅務(wù)局有特別的規(guī)定是什么意思老師?我這個(gè)跨年發(fā)票還能用銷售費(fèi)用這個(gè)科目?我當(dāng)時(shí)沒有暫估,發(fā)票也是今年的日期

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齊紅老師 解答 2024-03-10 00:47

其實(shí),你應(yīng)該明白我的意思。發(fā)票如果是今年的日期,你直接作為今年的費(fèi)用入賬就可以,不必較真做賬去調(diào)整什么。除非這個(gè)發(fā)票金額特別大,有很大影響才會去調(diào)整。

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收到跨年發(fā)票且去年沒有暫估的情況下,會計(jì)分錄的處理和所得稅匯算清繳的填寫方法會有些特別。以下是一些建議: 會計(jì)分錄的處理: 如果去年已經(jīng)支付了相關(guān)費(fèi)用,但因?yàn)槲词盏桨l(fā)票而沒有記賬,現(xiàn)在收到發(fā)票后,可以直接記賬。分錄為:借:相關(guān)費(fèi)用科目(如運(yùn)輸費(fèi)、差旅費(fèi)等),貸:銀行存款/現(xiàn)金等。 如果去年沒有支付相關(guān)費(fèi)用,今年收到發(fā)票后支付,則分錄為:借:相關(guān)費(fèi)用科目(如運(yùn)輸費(fèi)、差旅費(fèi)等),貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款等(根據(jù)實(shí)際情況選擇);支付時(shí),借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款等,貸:銀行存款/現(xiàn)金等。 所得稅匯算清繳的填寫: 在填寫所得稅匯算清繳表時(shí),應(yīng)將這筆費(fèi)用填入正確的費(fèi)用類別中,例如“運(yùn)輸費(fèi)”應(yīng)填入“營業(yè)費(fèi)用”一欄。 填寫時(shí)需要注意,這筆費(fèi)用是跨年度的,因此在填寫時(shí)需要注意區(qū)分所屬年度。一般來說,這筆費(fèi)用應(yīng)屬于發(fā)票開具的年度,也就是去年的費(fèi)用。 如果稅務(wù)部門對此有特別要求或規(guī)定,還需按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行填寫。
2024-03-10
你好,你的意思是說你去年取得了20萬的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,然后現(xiàn)在想在稅前扣除是嗎?
2024-03-20
你好 這個(gè)建議你作為今年的賬務(wù)處理會更合適的
2023-05-19
你好,同學(xué) 在附表1050納稅調(diào)整的附表,在其他里面調(diào)整
2024-01-13
無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項(xiàng)目, 如果沒有對應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2025-05-24
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