你好 1,如果是購買材料或者貨物的款項,需要繳納印花稅 2,不需要認證,申報的時候直接計算填寫抵扣就是了?
#提問#老師,我這個月有家新公司還沒有銷售收入,但是有機票火車票的費用報銷,這些費用票的進項稅我本月不抵扣,那么在納稅申報時附表二還用把進項稅額填上嗎?
你好,老師!我們這月買的車,最近沒有開發(fā)票!做賬了計入固定資產(chǎn)了,然后進項稅沒有認證,計入應交稅費-應交增值稅/待抵扣進項稅額里了。是不是這樣就可以,不認證抵扣的時候就不用管也不用申報。什么時候認證抵扣的時候在轉(zhuǎn)出來就可以?,F(xiàn)在不敢留底,所以不敢認證,但是還不能不做賬。
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因為2022年進項票夠抵扣剩余的進票),但是稅款那科目是不是做錯了,當時應該放在“應交稅費—待認證進項稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進項憑證嗎
老師 1、對公付款的但沒有簽合同,還用交印花稅嗎?2、火車票機票這些做賬抵扣進項后怎么在稅務局抵扣認證?還有申報???在哪里填
請問老師,因供應商開具給我司的進項發(fā)票,稅金對方未繳納,稅務通知我司先做進項稅額轉(zhuǎn)出,待對方繳納稅金后,再認證抵扣,但是我司將該筆稅款已于上月認證抵扣,這月做轉(zhuǎn)出,請問我司在稅務申報和賬務處理還有認證平臺分別怎么操作?
老師,你好!有個問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國外那邊要退運。我們怎么給稅局補稅,然后再開補稅證明給海關。
兩個股東,注冊資金20萬,認繳。有一個股東想退出,他剛成立公司時自己往銀行公戶轉(zhuǎn)了2300元的投資款。另外一個股東未轉(zhuǎn)入公戶。那2300元可以直接公戶退給要退出的那個股東嗎
老師我想咨詢一下,我一直沒有報考修理初級職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗了,比方說我今年報考初級考過了,等到明年滿5年可以報考中級嗎?
請問一下合作社投資人出資時間是2029年2月10日,在稅務系統(tǒng)進行變更時有效起止時間填什么呀?
采購跟倉管的工資是管理費用還是制造費用呀
低值易耗品是否可以直接計入費用?
老師 曉娟老師的中級財管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級財管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進固定資產(chǎn)---車輛時,取得的機動車發(fā)票進項稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時,開出的也是機動車發(fā)票嗎?幾個點的稅?
老師 ,企業(yè)是做設計費這塊收入的,匯算清繳時收入應該填寫在哪一塊?
1、啊 那我之前很多沒交,現(xiàn)在還用統(tǒng)計一下交了嗎?另外 如果是員工購買報銷的還用交印花稅嗎
你好 1,需要補交 2,是購買的什么報銷呢??
就是生產(chǎn)上用的輔材
你好,那也是需要繳納印花稅的
每筆在幾十 幾百 最多沒超過5千的,超過5去就對公付款了
是針對這個回復,有什么疑問嗎?
我的意思是個人報銷的每筆在幾十 幾百 最多沒超過5千的,超過5去就對公付款了,這樣的報銷也需要報印花稅嗎?確定嗎老師
你好,需要申報(把這些總金額匯總申報就是了)