是 下: 登錄電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊“我要辦稅”。 在“我要辦稅”頁面中,點(diǎn)擊“一般退(抵)稅管理”。 在“一般退(抵)稅管理”頁面中,選擇“入庫減免退抵稅”進(jìn)入退稅模塊。 在“入庫減免退抵稅”頁面中,填寫“退(抵)稅申請審批表”。 在“提退稅金類型”中選擇“先征后退”。 在“退抵稅費(fèi)原因類型”中選擇“資源綜合利用產(chǎn)品及勞務(wù)增值稅即征即退”。 在“退抵稅(費(fèi))依據(jù)文書字號”中選擇與退抵稅費(fèi)原因類型相應(yīng)的政策依據(jù)。 核對銀行名稱、賬戶名稱、銀行賬號以及辦稅人信息,此時(shí)申請退抵稅(費(fèi))額為0。點(diǎn)擊界面左上角“查詢”按鈕。 選擇需要辦理退稅對應(yīng)的稅款所屬期起止時(shí)間,“征收項(xiàng)目”選擇“增值稅”,票證種類按照實(shí)際稅收繳款書類型選擇,點(diǎn)擊“查詢”,系統(tǒng)查詢結(jié)果顯示對應(yīng)稅款所屬期的增值稅繳款書明細(xì),勾選退稅對應(yīng)的繳款書,點(diǎn)擊“確定”。 在審批表“本次退抵稅額”中錄入本次申請退稅金額。 數(shù)據(jù)核對無誤后,點(diǎn)擊右上角“保存”。 如需提交,點(diǎn)擊右上角“下一步”進(jìn)行提交。提交受理成功后,會(huì)收到《涉稅事項(xiàng)受理系統(tǒng)回執(zhí)單》。 點(diǎn)擊右側(cè)“事項(xiàng)進(jìn)度管理—查詢”,可在右側(cè)“查看”中打印審批
老師,我想問一下返稅的問題,為什么出口退稅不需要征收所得稅,而增值稅及附加返稅卻需要繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,請教一下,關(guān)于財(cái)政部,稅務(wù)總局公告2021年第40號《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》,公告中第四條規(guī)定這些項(xiàng)目可以選擇即征即退或者免稅,但是在相應(yīng)的目錄中,只有即征即退的比例,沒有免稅,到底能不能選擇免稅?免稅和即征即退的選擇,除了考慮進(jìn)項(xiàng)的問題還有客戶對發(fā)票的需求,還應(yīng)該考慮什么
老師請問我四月份有留底退稅,是增值稅,今天收到專管員發(fā)的信息,有點(diǎn)不明白什么意思,專管員發(fā)的內(nèi)容,在次月申報(bào)繳納城建稅及附加時(shí),應(yīng)扣除留抵退稅稅額,上述那些企業(yè)已按此規(guī)定申報(bào)城建稅及附加的,請大家認(rèn)真核對,并在群里告訴我,我好向上面反饋。今天下午下班前請大家在此群如實(shí)回復(fù),要寫明回復(fù)結(jié)果為"已扣除退還的增值稅申報(bào)城建稅附加",或"未扣除退還的增值稅申報(bào)城建稅附加"。
老師你好,我在報(bào)一般納稅人的增值稅,數(shù)據(jù)填完了,最后申報(bào)提示:主表第34行一般貨物及勞務(wù)本月數(shù)+即征即退本月數(shù),應(yīng)等于附表五城維稅第一列增值稅稅額,請問老師這是什么意思???
即征即退,是由稅務(wù)機(jī)關(guān)先足額征收增值稅,再由稅務(wù)機(jī)關(guān)再將已征的全部或部分增值稅稅款退還給納稅人。 先征后退,指按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收入庫后,再由稅務(wù)機(jī)關(guān)按規(guī)定的程序給予部分或全部退稅的一種稅收優(yōu)惠。 先征后返,指按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務(wù)機(jī)關(guān)征收入庫后,再由財(cái)政部門按規(guī)定的程序給予部分或全部返還已納稅款的一種稅收優(yōu)惠。 明白了嗎,即征即退是國家政策,先征后退、先征后返是地方招商引資政策。一個(gè)是國庫買單,一個(gè)是地方金庫買單。 即征即退與先征后退、先征后返相比,后者有比較嚴(yán)格的退稅程序和管理規(guī)定,因此在退稅時(shí)間上也有差異。一般來說,即征即退最快,先征后退次之,先征后返最慢。請問老師為何這三種情況下,不退城建稅?而減免的增值稅能退城建稅
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎