是的,就是那樣子的哈
老師,河北地區(qū)個體戶的匯算清繳截止日期是什么時候?
老師,個體工商戶個人經(jīng)營所得匯算清繳每年截止日期是?
老師企業(yè)和個體工商戶工商年報截止日期都是6月底嗎
你好老師,個體工商戶的個稅匯算清繳截止日期是3月底吧?
老師,個體戶匯算時間是截止3月31日嗎,個體戶工商年報是截止什么時候
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調,而且時間很久才函調結束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉讓,轉讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
再問一個問題老師,朋友在個體經(jīng)營所得匯算時,收入和費用都是按照四季度申報的時候得數(shù)據(jù)填的。為啥還讓繳稅呢,應該是零才對吧
這個要看申報數(shù)據(jù)才知道的,
您看下這個表
賬面有利潤就得交呀
這不合理吧,數(shù)據(jù)都是一樣的,最后應該顯示應交100,已交100,當期應交0 不是應該這樣才對嗎?
那么已交稅你要填100呀
您沒明白我的意思,那個已交稅額是不能自己填的
那個就是系統(tǒng)的問題了,聯(lián)系稅局處理