你好,增值稅還是1%是對(duì)的。然后所得稅那個(gè)你要找一下稅務(wù)局,因?yàn)槟愫硕ㄕ魇崭鞯厥遣灰粯拥?。超過(guò)了核定的要多交稅款。
老師你好,一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)他有一個(gè)對(duì)公賬戶(hù)核定征收,但是專(zhuān)管員還沒(méi)有核定征收率,假定征收率15%,我們?nèi)绻總€(gè)月銷(xiāo)售收入是20萬(wàn)元,那我們一年光經(jīng)營(yíng)所得都要繳納240萬(wàn)*0.15*0.35-6.55=6.05萬(wàn)元?我這個(gè)一年需要繳納經(jīng)營(yíng)所得算法總額對(duì)?
老師,個(gè)體工商戶(hù)核定征收 開(kāi)票超過(guò)了核定額度,需要繳納增值稅和附加稅,還需要繳納個(gè)稅嗎?那是不是在下一個(gè)年度還需要匯算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得?
老師好!個(gè)體工商戶(hù)定額征收57000/每月,銷(xiāo)售產(chǎn)品假如開(kāi)了30萬(wàn)的發(fā)票,需要繳納多少個(gè)所稅?如何核算,增值稅是不是繳納1%
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體戶(hù)是核定征收,開(kāi)票季度不超過(guò)30萬(wàn),月度不超10萬(wàn),是免增值稅,這個(gè)稅務(wù)局核定不超過(guò)月3萬(wàn),不需要繳納增值稅和經(jīng)營(yíng)所得,我萬(wàn)一超過(guò)了,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得繳納,稅務(wù)局會(huì)從下年多核定,還是直接不繳納了
老師你好,個(gè)體戶(hù)稅局核定的收入是75000,這個(gè)月開(kāi)票開(kāi)了9萬(wàn)多,不超30萬(wàn),需要繳納增值稅嗎
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司需要付一筆檢測(cè)費(fèi)給檢測(cè)公司,是用對(duì)公戶(hù)付呢?還是一般戶(hù)付???這有區(qū)別嗎?
9月份社保已經(jīng)交完了,然后員工要離職,這個(gè)社保怎么處理
我們公司租的廠房辦公樓,現(xiàn)在把期中的一部分又轉(zhuǎn)租出去,給別的公司了,我們公司可以開(kāi)租賃發(fā)票嗎
盤(pán)盈原材料,怎么做賬
老師,這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳是先扣,匯算清繳時(shí)再退,還是不我們這邊代替他們申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,代替他們先預(yù)繳,后期在匯算清繳時(shí)退還到公司賬戶(hù)是不?
期末結(jié)轉(zhuǎn),庫(kù)存商品怎么形成
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒(méi)開(kāi)票也還沒(méi)收錢(qián),8月份的折舊還照常計(jì)提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤(rùn)里面?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢(xún)下:采購(gòu)合同,印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過(guò)了。現(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。開(kāi)到我們公司來(lái),我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎?
假如一個(gè)季度不超30萬(wàn)是不是免增值稅
你好? 是的 季度小于30萬(wàn)是免稅的? ?