你好是的,和計提工資是一樣的分錄,包括發(fā)放
1. 企業(yè)計提年中獎是不是和發(fā)放工資一樣做分錄借:管理費用-年終獎 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 發(fā)放的時候借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:庫存現金/銀行存款, 2. 這個年終獎的時候在匯算清繳的時候是不是也是填寫在工資薪金里面?
老師,請問年終獎需要計提嗎?之前不知道有年終獎,在1月發(fā)了去年年終獎,我是在1月計提年終獎嗎?借:管理費用-辦公費,貸應付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 請問是這樣做嗎
老師,公司需發(fā)放給職工年終獎,以下相關的賬務處理對嗎 計提時 借:管理費--職工薪酬--年終獎 貨:應付職工薪酬--年終獎 發(fā)放時: 借:應付職工薪酬--年終獎 貨:銀行存款
請問老師,年終獎5000,基礎工資6000。那么會計分錄是這樣嗎? 借:管理費用-應付職工薪酬 11000 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 6000 應付職工薪酬-獎金、津貼5000
發(fā)的年終獎,是否可以記賬 計提時, 借:管理費用-職工薪酬-福利 貸:應付職工薪酬-職工福利 發(fā)放時, 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 這樣?
老師,購買的機器配件價格10000元,款已付,做什么會計科目?是先做預付帳款還是做固定資產?
工商年報的納稅總額是指哪個
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現在做匯算清繳怎么做納稅調增呢?
老師4月份收到退回的個稅手續(xù)費,正常賬務處理借,銀行,貸其他業(yè)務收入 應交稅金(銷項)嗎 4月份進銷項申報完了,我現在在做4月份賬,這筆怎么做賬呢
老師,調暫估為什么在與收入無關的支出呢?這個好解釋嗎?
老師匯算清繳時資產總額怎么填寫
公司A交著社保的一個人 沒從公司發(fā)工資 他名下的個體戶可以給公司A開發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報關單出來當月就開具嘛?開出口發(fā)票需要注意什么呢?
績效也是這樣的嗎?
就直接做到工資里可以嗎
是的,你說的是正確的