你看看是個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)退回不
老師,2020年7月24,銀行收到一筆款。596.4元,到現(xiàn)在也沒有查明原因。我現(xiàn)在處理2020年12月份賬務(wù)。這筆未知的到賬怎么辦呢?之前掛在其他應(yīng)付款–其他里面的
現(xiàn)在國家不是有政策,稅款可以緩繳,即使之前繳納了的,也可以申請(qǐng)退回?,F(xiàn)在我企業(yè)有個(gè)問題,前幾天收到一筆電子退庫,但是這個(gè)金額我自己都不知道是什么稅款,即使查了相關(guān)的稅款也沒有對(duì)得上的,然后再電子稅局里的清繳稅款模塊去看,也沒有多出這個(gè)電子退庫的這筆金額,不知道怎么回事,怎么就退到我企業(yè)的賬戶呢?有沒有可能是出現(xiàn)錯(cuò)誤了?別的稅款退到我企業(yè)來了???
老師您好!公司賬戶4月收到一筆付款人是“國庫待報(bào)解區(qū)級(jí)預(yù)算收入”的款項(xiàng),附言是“電子退庫”,請(qǐng)問這是退的什么稅?還是退的社保?怎樣查詢是退的當(dāng)年的還是以前年度的?謝謝!
老師,我二月份的賬上有一筆常規(guī)收入,當(dāng)月沒有開具增值稅專用發(fā)票,待3月份開具,那么在申報(bào)2月份增值稅時(shí)收入是按含稅金額申報(bào)。到申報(bào)3月份增值稅時(shí)這筆又開了發(fā)票,這種怎么處理
老師,我二月份的賬上有一筆常規(guī)收入,當(dāng)月沒有開具增值稅專用發(fā)票,待3月份開具,那么在申報(bào)2月份增值稅時(shí)收入是按不開票收入申報(bào)。到申報(bào)3月份增值稅時(shí)這筆又開了發(fā)票,這種怎么處理
老師 21年購入的固定資產(chǎn)在22年度所得稅報(bào)表中 加速折舊了金額合計(jì)為1112550.91 23年 24年應(yīng)該怎么調(diào)整
匯算清繳,多交稅了申請(qǐng)退稅,退稅申請(qǐng)理由寫什么
老師,2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年成本暫估多了90多萬,如何做賬務(wù)處理呢
辭退補(bǔ)償金在匯算清繳時(shí)填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應(yīng)收乙,下個(gè)月更正過來,借應(yīng)收乙,貸應(yīng)收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個(gè)營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍里面有餐飲管理,我們現(xiàn)在想用這個(gè)營業(yè)執(zhí)照做餐飲(開餐廳),經(jīng)營范圍是不是必須加上餐飲服務(wù)?
冷庫已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報(bào)嗎?
幼兒園政府補(bǔ)助生均津貼未到賬,計(jì)提記賬的話是到借方應(yīng)收賬款,貸方營業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺(tái)用于生產(chǎn)M產(chǎn)品的設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。假定M產(chǎn)品各年產(chǎn)量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數(shù)總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5
老師,沒有這個(gè)單位人員沒有繳納個(gè)稅的
你可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳看退的這個(gè)是什么稅款
好的謝謝老師
客氣了可愛的同學(xué)
老師在嗎?
在的,有什么問題嗎?
我早上去稅務(wù)大廳問了,退的是2023一年員工多收的個(gè)稅,我可以分錄這么做嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅6.55 貸:銀行存款 6.55 等下個(gè)月再從應(yīng)付職工薪酬給他
你不要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬 收到錢 借:銀行存款6.55 貸:其他應(yīng)付款 支付給他時(shí) 借:其他應(yīng)付款6.55 貸:銀行存款
好的!謝謝老師
客氣啦可愛的同學(xué)