你好,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里
2019年有一筆分錄原本應(yīng)該是計(jì)入預(yù)付賬款的但是記錯了,記到其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在2020年12月想調(diào)整過來應(yīng)該怎么寫分錄?2019-2020這筆預(yù)付賬款有退回部分,因?yàn)橛浽谄渌麘?yīng)付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎?
老師,2020年7月24,銀行收到一筆款。596.4元,到現(xiàn)在也沒有查明原因。我現(xiàn)在處理2020年12月份賬務(wù)。這筆未知的到賬怎么辦呢?之前掛在其他應(yīng)付款–其他里面的
老師您好,請問2020年12月份我預(yù)提了一筆加油費(fèi),當(dāng)時做的是借管理費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了,如何做賬呢?
老師,我有比亂賬,不知道怎么處理,19年計(jì)提的工資到20年2月應(yīng)付職工薪酬賬務(wù)處理已經(jīng)發(fā)完了,沒余額,可是實(shí)際上是沒發(fā)完了,到21年的2月又調(diào)賬掛了其他應(yīng)收款—某某,我現(xiàn)在想把這個筆其他應(yīng)收款銷點(diǎn)
公司用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,今天收到一張輔助招生費(fèi)用發(fā)票5萬元,查賬發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)發(fā)生在22年的之前財(cái)務(wù)是這樣處理的,借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款 現(xiàn)在這筆賬務(wù)要怎么處理?
每月社保繳納和個稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
直接就借 其他應(yīng)付款-其他 貸 營業(yè)外收入嗎?
你好,你的理解是正確的
那老師 用什么作為原始憑證呢?之前只有個銀行回單,用來掛賬了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 原始憑證要怎么弄呢?
寫個情況說明就可以了
內(nèi)容怎么寫呢?
你好,根據(jù)實(shí)際情況寫就可以了
營業(yè)外收入有二級科目呢 我直接計(jì)入 其他嗎?老師
你好,可以計(jì)入其他
這種憑證摘要 怎么寫呢?老師
你好,你可以寫調(diào)賬