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老師,2020年7月24,銀行收到一筆款。596.4元,到現(xiàn)在也沒有查明原因。我現(xiàn)在處理2020年12月份賬務(wù)。這筆未知的到賬怎么辦呢?之前掛在其他應(yīng)付款–其他里面的

2021-01-26 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-26 15:57

你好,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里

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快賬用戶6374 追問 2021-01-26 15:58

直接就借 其他應(yīng)付款-其他 貸 營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:38

你好,你的理解是正確的

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快賬用戶6374 追問 2021-01-26 17:10

那老師 用什么作為原始憑證呢?之前只有個銀行回單,用來掛賬了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 原始憑證要怎么弄呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:15

寫個情況說明就可以了

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快賬用戶6374 追問 2021-01-26 17:17

內(nèi)容怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:21

你好,根據(jù)實(shí)際情況寫就可以了

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快賬用戶6374 追問 2021-01-26 17:32

營業(yè)外收入有二級科目呢 我直接計(jì)入 其他嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:32

你好,可以計(jì)入其他

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快賬用戶6374 追問 2021-01-26 17:33

這種憑證摘要 怎么寫呢?老師

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齊紅老師 解答 2021-01-26 17:48

你好,你可以寫調(diào)賬

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你好,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里
2021-01-26
?你好? ? 借 其他應(yīng)收款貸預(yù)付賬款。 摘要寫 調(diào)整某憑證號? 處理即可 。? ?是的? ?
2021-01-18
?你好 ;? 借長期待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 ; 但然后你們? 會涉及分?jǐn)倖? ?
2022-05-17
您好,意思是19年12月,應(yīng)收賬款的借方64000是多出來的憑證是嗎
2020-12-31
你發(fā)放工資的時候,要扣除這個23000來平賬啊
2021-12-14
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