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2023年2月份暫估了辦公樓200萬入賬固定資產(chǎn),中途陸續(xù)收到發(fā)票進(jìn)來,次年3月份完工合計(jì)210萬。2023年2月暫估入賬一固定資產(chǎn),并每月計(jì)提了折舊,中途陸續(xù)收到發(fā)票入賬一在建工程,那到次年3月完工210萬時(shí),怎么調(diào)整折舊和固定資產(chǎn)原值。

2024-03-07 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-07 14:25

您好,不用調(diào)整以前的折舊(折舊是未來適用法),我們有固定資產(chǎn)模塊么,在模塊里調(diào)整原值,剩余年限按調(diào)整后的凈值來在剩余年限 內(nèi)折舊

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快賬用戶8591 追問 2024-03-07 14:30

可以具體一下分錄么?沖掉原暫估的固定資產(chǎn)分錄嗎?在建工程分錄怎么處理

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:34

您好,我們沒固定資產(chǎn)模塊直接在總賬里寫分錄 借:固定資產(chǎn) -200? 貸:在建工程? -200 借:固定資產(chǎn) 210? 貸:應(yīng)付賬款? 10? ?在建工程? 200

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快賬用戶8591 追問 2024-03-07 14:37

有固定資產(chǎn)模塊的

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:38

哦哦,那這個(gè)調(diào)整咱沒做的話要財(cái)務(wù)軟件客服協(xié)助的,搞錯(cuò)了折舊就不對(duì)了

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您好,不用調(diào)整以前的折舊(折舊是未來適用法),我們有固定資產(chǎn)模塊么,在模塊里調(diào)整原值,剩余年限按調(diào)整后的凈值來在剩余年限 內(nèi)折舊
2024-03-07
同學(xué),您好,做之前的紅沖,重新入賬,之前少計(jì)提的折舊,這個(gè)月做個(gè)統(tǒng)一的補(bǔ)提就可以了。
2020-10-20
紅沖就可以的, 借累計(jì)折舊 貸利潤分配未分配利潤。
2025-02-26
不需要的,已經(jīng)折舊了多少,你剩余的繼續(xù)折舊就行。
2023-08-22
同學(xué)你好 對(duì)的 沒有發(fā)票沒法稅前扣除
2023-05-08
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