您好,不用調(diào)整以前的折舊(折舊是未來適用法),我們有固定資產(chǎn)模塊么,在模塊里調(diào)整原值,剩余年限按調(diào)整后的凈值來在剩余年限 內(nèi)折舊
我公司拆除了一個(gè)固定資產(chǎn)原值460370元,這個(gè)資產(chǎn)未提足折舊,凈值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2023年1月份才能取得3000元?dú)堉登謇硎杖?,就?2月份我只付了拆除費(fèi)用2萬,準(zhǔn)備23年1月收到殘值費(fèi)后一并做清理,那我12月份的2萬元在1月份怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理?1月份收到3千元的殘值費(fèi),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?具體的分錄,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉(zhuǎn)在建工程入固定資產(chǎn),次月折舊,建筑服務(wù)費(fèi)還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計(jì)提折舊。去年3月開了70w發(fā)票,會(huì)計(jì)入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉(zhuǎn)房子固定資產(chǎn),上個(gè)月發(fā)現(xiàn) 發(fā)票多開了18w,就把這最后開的30w發(fā)票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價(jià)款沒轉(zhuǎn)入房子固定資產(chǎn)。請(qǐng)問我如何處理?我要補(bǔ)21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補(bǔ)計(jì)提220w(24個(gè)月折舊)?30W沒收到發(fā)票以及22年7月收到發(fā)票的(21.3-22.6月)沒發(fā)票不能稅前扣除嗎?
公司2021年建了幾條新船,然后暫估1200萬入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)收齊發(fā)票了,要從在建工程余額結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),調(diào)整固定資產(chǎn)的價(jià)值。那之前的折舊需要補(bǔ)計(jì)提嗎?這個(gè)月調(diào)整,下個(gè)月才會(huì)按照新的固定資產(chǎn)價(jià)值折舊對(duì)嗎?
[資料]甲公司于20x 1年5月1日對(duì)某生產(chǎn)線進(jìn)行改良,該生產(chǎn)線的賬面原價(jià)為600萬元,已提折舊240萬元,已提減值準(zhǔn)備為30萬元。改良工程共發(fā)生人工費(fèi)50萬元,領(lǐng)用生產(chǎn)用材料100萬元,該材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為16萬元,領(lǐng)用本企業(yè)的產(chǎn)品- -批,成本為120萬元。工程于20x 1年10月1日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),改良后固定資產(chǎn)尚可使用壽命為4年,預(yù)計(jì)凈殘值為30萬元,采用年數(shù)總和法提取折舊,該生產(chǎn)線于20x 3年10月1日出售,售價(jià)為260萬元,已收到存入銀行,用銀行存款支付清理費(fèi)用3萬元。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 1. 20x 1年10月1日改良后固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值為[填空1]萬元。. 2.該生產(chǎn)線20x 1年11月1日-20x 2年10月31日計(jì)提折舊額為[填空2]萬元。 3.該生產(chǎn)線20x 2年11月1日-20x 3年10月31日計(jì)提折舊額為[填空3]萬元。 4.20x3年10月該固定資產(chǎn)的處置收益額為[填空4]萬元。 5. 生產(chǎn)線改良時(shí),第一步需將改建前的固定折舊原值及累計(jì)折舊注銷,將其凈值轉(zhuǎn)入在建工程。轉(zhuǎn)入在建工程科目的凈值為[填空5]萬元。.
2023年2月份暫估了辦公樓200萬入賬固定資產(chǎn),中途陸續(xù)收到發(fā)票進(jìn)來,次年3月份完工合計(jì)210萬。2023年2月暫估入賬一固定資產(chǎn),并每月計(jì)提了折舊,中途陸續(xù)收到發(fā)票入賬一在建工程,那到次年3月完工210萬時(shí),怎么調(diào)整折舊和固定資產(chǎn)原值。
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實(shí)際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒有交稅。
可以具體一下分錄么?沖掉原暫估的固定資產(chǎn)分錄嗎?在建工程分錄怎么處理
您好,我們沒固定資產(chǎn)模塊直接在總賬里寫分錄 借:固定資產(chǎn) -200? 貸:在建工程? -200 借:固定資產(chǎn) 210? 貸:應(yīng)付賬款? 10? ?在建工程? 200
有固定資產(chǎn)模塊的
哦哦,那這個(gè)調(diào)整咱沒做的話要財(cái)務(wù)軟件客服協(xié)助的,搞錯(cuò)了折舊就不對(duì)了