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老師,新接手一家公司,之前都是代賬公司在做,現(xiàn)在要收回來自己做,要調(diào)賬, 是不是每一年都反結(jié)賬回去重做

2024-03-07 14:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-07 14:09

你好,不建議反結(jié)賬,這樣以后不便于區(qū)分責(zé)任 可以先按照接手后的數(shù)據(jù)接著做,發(fā)現(xiàn)之前的問題后續(xù)慢慢來,做更正

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快賬用戶6805 追問 2024-03-07 14:15

但是之前的賬很多做的很不完善,做成本核算這塊缺少原始憑證,要調(diào)整 16 年到今天的賬,數(shù)據(jù)也不匹配,這個應(yīng)該怎么調(diào),我們是工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:22

可以匯總?cè)鄙俚膽{證,然后做一個差異表,報領(lǐng)導(dǎo)簽批后根據(jù)簽批的結(jié)果,調(diào)整成本等

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快賬用戶6805 追問 2024-03-07 14:26

調(diào)整的成本就做在當(dāng)年嗎,然后用以前年度損益來結(jié)轉(zhuǎn)利潤 ,出來有差異在更改報表嗎

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快賬用戶6805 追問 2024-03-07 14:27

老師,差異表怎么做,有模板沒呢

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:28

你好,金額小或者咱們用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以在發(fā)現(xiàn)的年份調(diào)整

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快賬用戶6805 追問 2024-03-07 14:29

發(fā)現(xiàn)的年份調(diào)整是要反結(jié)轉(zhuǎn)回去嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:31

如果金額不大,不用反結(jié),直接在24年確認(rèn) 如果確實(shí)有需要調(diào)整以前報表,做調(diào)整以前年度損益,不反結(jié)賬,今年做,去稅務(wù)局重新修改報表

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你好,不建議反結(jié)賬,這樣以后不便于區(qū)分責(zé)任 可以先按照接手后的數(shù)據(jù)接著做,發(fā)現(xiàn)之前的問題后續(xù)慢慢來,做更正
2024-03-07
一、憑證、報稅資料、金稅盤、報稅賬號和密碼等、 以及還有其他的需要交接的事項(xiàng)
2021-11-06
你好,比如1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實(shí)際能不能對得上. 2)之前的賬有沒有登,報表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的. 3)平時一些細(xì)的工作,申報啊,扣款啊,交什么稅啊. 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn),不要不好意思,該怎么樣就怎么樣. 5)因?yàn)閯偟角闆r不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字. 6) 編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容. 7)從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤 . 8)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚. 9)會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏.如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé). 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對. 11) 會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等. 12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份.
2021-12-23
你們做交接就可以了
2023-04-20
同學(xué)你好 也可以不用,你有之前的紙質(zhì)版的就行,你從8月的開始做
2020-09-08
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