你好,你的稅率是多少的?
老師,9月份開了一張發(fā)票,稅率寫錯了,在申報增值稅銷售額時,系統(tǒng)自動顯示的比如說,金額600,稅額是18,然后再未開具發(fā)票下手填金額-600,稅額-18,這張發(fā)票11月份郵回來,系統(tǒng)紅沖了,之后11月份的增值稅報表中,銷售額自動顯示金額-600,稅額-18,老師那我在未開具發(fā)票下面寫金額600,稅額18這樣合計是零,可以嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)開具13%的發(fā)票,其中有一個月開了技術(shù)服務(wù)類的6%的發(fā)票,但是申報6%增值稅時,顯示稅額和稅盤不一樣,請問什么原因。實際含稅總金額是21700,不含稅20471.7,稅額1228.3,但是申報表最終顯示的稅額是1158.78
老師,開票系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)和稅務(wù)系統(tǒng)里面發(fā)票張數(shù)是對的一樣的,銷項額和稅額對不上是怎么回事?
老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報稅的時候沒有把這個反應(yīng)到報表上面去,去年是因為增值稅減免,沒有發(fā)現(xiàn)問題,今年開了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開票的稅額,這樣導(dǎo)致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調(diào)呢
老師,我這個月開的發(fā)票金額和稅額都在這里了,但是銷售額是1769911.40元,為什么稅額是230088.40啊,明明是0.48 報稅也是顯示0.48的啊,這個我怎么做比較好啊
剛剛開設(shè)工會銀行賬戶,剛申報繳納一個季度的工會經(jīng)費兩千多元,想問一下,工會賬戶只能用工會返還的繳納過的百分之六十經(jīng)費發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個配件再去安裝 買入的時候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,我們公司有飯?zhí)锰峁┰缥绮停F(xiàn)在早餐改為每人提供一瓶牛奶,每個月將近20箱牛奶,這樣子合理嗎?
企業(yè)間的借款能不能無息借款
老師好,總公司在北京,總公司企業(yè)所得稅有利潤10萬,彌補以前年度虧損10萬,應(yīng)交企業(yè)所得稅是0,那分公司應(yīng)交企業(yè)所得稅也是0吧
老師您好 公戶收到給個人付款的維修服務(wù)費1萬元 對方不要發(fā)票 像這種是要做無票收入嗎? 我們要交多少稅?我們用了人工和庫里的配件 這個成本要怎么在1萬元里減掉
老師,有一個24年取得的專票,建筑服務(wù)類的,對方備注錯了,但是我次月就認證抵扣了,做成本了,我這個月才發(fā)現(xiàn),可以讓對方紅沖,然后再開個對的嗎?我需要怎么做賬呢老師
老師信息技術(shù)需要申報印花稅嗎?小規(guī)模公司購買的家具需要報印花稅嗎
去年多提費用1萬多,今年匯算清繳前沒有把它沖銷,7月份可以直接沖銷費用嗎 管理費用做一筆負數(shù),還是需要通過以前年度匯算清繳科目?不涉及到交稅,目前新店一年 投入設(shè)備比較大,還沒有利潤,預(yù)計兩年才能有收益
老師,銀行賬戶季度利息要交增值稅嗎
這個10582是不是含稅的,加稅合計,你申報增值稅的時候,這里填寫的是不含稅的。