你好,你的稅率是多少的?
老師,9月份開了一張發(fā)票,稅率寫錯了,在申報增值稅銷售額時,系統(tǒng)自動顯示的比如說,金額600,稅額是18,然后再未開具發(fā)票下手填金額-600,稅額-18,這張發(fā)票11月份郵回來,系統(tǒng)紅沖了,之后11月份的增值稅報表中,銷售額自動顯示金額-600,稅額-18,老師那我在未開具發(fā)票下面寫金額600,稅額18這樣合計是零,可以嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)開具13%的發(fā)票,其中有一個月開了技術(shù)服務(wù)類的6%的發(fā)票,但是申報6%增值稅時,顯示稅額和稅盤不一樣,請問什么原因。實際含稅總金額是21700,不含稅20471.7,稅額1228.3,但是申報表最終顯示的稅額是1158.78
老師,開票系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)和稅務(wù)系統(tǒng)里面發(fā)票張數(shù)是對的一樣的,銷項額和稅額對不上是怎么回事?
老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報稅的時候沒有把這個反應(yīng)到報表上面去,去年是因為增值稅減免,沒有發(fā)現(xiàn)問題,今年開了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開票的稅額,這樣導(dǎo)致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調(diào)呢
老師,我這個月開的發(fā)票金額和稅額都在這里了,但是銷售額是1769911.40元,為什么稅額是230088.40啊,明明是0.48 報稅也是顯示0.48的啊,這個我怎么做比較好啊
之前年度的稅率報錯了,稅務(wù)局要求補(bǔ)稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項票被紅沖,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
這個10582是不是含稅的,加稅合計,你申報增值稅的時候,這里填寫的是不含稅的。