你好,去修改之前的增值稅申報表。
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導致利潤表主營業(yè)務收入減少,資產(chǎn)負債表應交稅費變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正,但是每個月企業(yè)財務報表申報怎么辦啊?申報的話財務報表的期初又改不了,勾稽對不上。
老師我想問一下,前年做了無票收入,去年把他沖紅了,但是報稅的時候沒有把這個反應到報表上面去,去年是因為增值稅減免,沒有發(fā)現(xiàn)問題,今年開了票,收入跟系統(tǒng)里面一樣的,但是增值稅賬本顯示的稅額是今年的1-3季度的稅額減去以前沖紅的那筆稅額,而系統(tǒng)只顯示今年開票的稅額,這樣導致系統(tǒng)稅額跟賬本上的稅額不一致,老師這樣該怎么調(diào)呢
老師,您好!我們公司一季度的時候紅沖了去年的票,但是一季度開票金額小于紅沖的金額,導致一季度收入為負,增值稅稅表不能填負數(shù),我們只能零報。這季度在報企業(yè)所得稅的時候,提示企業(yè)所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應該怎么更改呢
老師,想問下,今年年初開了紅沖的發(fā)票,但是去年12月份做賬的時候,把年初開的那筆發(fā)票對沖了,導致我今年做賬發(fā)現(xiàn)總的開票收入就不對了?跟稅局的用本年累計的收入也就不對了!這種情況,這種差額怎么辦
老師,今年補做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項稅額明細科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項稅額就不一致,正好差這個補交的金額,這個有沒有影響?
老師你好,我這個項目名稱對嗎,長嗎
1.請問核定征收的個體戶,季度收入不超過30萬,是不用繳納增值稅、企業(yè)所得稅、個稅? 2.一人獨資企業(yè),是怎么納稅的?要繳納哪些稅?優(yōu)惠政策下又是怎么繳稅?
老師您好,請問客戶提供部分原料,我們提供部分原料,這樣最終生產(chǎn)出成品后,該怎么開票,開加工費嗎還是;勞務費嗎
老師,我們只收取服務費的小規(guī)模電商企業(yè),目前收入快超過500萬了,老板又注冊了一個小規(guī)模分散業(yè)務,但是注冊的新公司地址是其他地方,辦公地點還在原來的地方,這樣如何規(guī)避風險?
老師,預收了一年的租金,可以分期申報增值稅嗎
出租所得要減去相關(guān)稅費計所得嗎
現(xiàn)金折扣和應付客戶對價有什么區(qū)別?客戶客戶的返現(xiàn)以沖抵貨款方式實現(xiàn),算現(xiàn)金折扣碼?
老師,你好!請問匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的賬載金額是填貸方數(shù),實際發(fā)生額是填借方數(shù)嗎?因為存在計提,貸方金額與借方金額不一至,計提12月的工資,要在次年的1月發(fā),還是都填貸方金額呢?
股東給公司轉(zhuǎn)入投資款需要申報繳納什么稅?
老師單位想找替票什么可以替
直接修改去年的那個季度的報表嗎?只用修改增值稅報表嗎?還有個問題,就是做賬的時候沒有注意,去年把管理費用做到財務費用去了,今年收到這筆管理費用的票,最近查賬才查出來,這樣怎么調(diào)???
對的,是的,是這么做的。
借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配未分配利潤,調(diào)整去年的做這個。
我是小規(guī)模的納稅人,不用涉及到以前年度損益嗎?
你好,企業(yè)會計準則有這個科目,小企業(yè)會計準則轉(zhuǎn)擇用利潤分配未分配利潤。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。