你好!這個是需要分配的

你好,老師 有個問題咨詢一下 稅務(wù)對供熱企業(yè)居民交熱費收入的免征增值稅,但是對非居民交熱費收入的需要繳納9%的增值稅, 問題就是非居民收入的增值稅怎么能用進項稅抵扣,是全額抵扣,還是不能抵扣?
請問老師,供熱企業(yè)進項稅額轉(zhuǎn)出是按什么標準轉(zhuǎn)出?是按居民供熱收入占整個供熱收入的比例嗎?收入是含稅還是不含稅?
老師、供熱企業(yè)居民部分的進項稅額是每個月根據(jù)比例轉(zhuǎn)出嗎,如果之前沒有轉(zhuǎn),供暖期結(jié)束一次性結(jié)轉(zhuǎn)的,在稅務(wù)上會有風險嗎
老師您好,請問剛和前任會計交接完,前任會計提供的8月期末科目余額表中,銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出,都有余額;我查了8月份的增值稅報表,顯示期末留底稅額是0,那么我是不是需要調(diào)賬,先做一個分錄把8月期末的這些銷項、進項、進項稅額轉(zhuǎn)出,全部結(jié)平?蟹蟹
老師,請問按照如下條例:第二十九條 適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。 比如:2月份收到一張房租專票,其中有一部分進項稅額需要做轉(zhuǎn)出,但是尚不知道轉(zhuǎn)出比例,那我2月份對這張房租專票 該如何入帳呢???
親,有個問題想請教下呢,我們公司經(jīng)營的一個產(chǎn)品,廠家雖然給了我們二贈一的政策(沒有相關(guān)協(xié)議),發(fā)票沒有按照二贈一來同步開給我們,這種稅務(wù)風險怎么去盡量避免呢?
老師,為啥昨天開的普票沒有稅,今天就有稅了。這季度沒超啊
個體工商戶一般是用經(jīng)營者的卡號來收款?還是可以用營業(yè)執(zhí)照名稱去開一張卡?
公司的公章遺失了之后,登報的話,需要填寫工商上的數(shù)字嗎?
家權(quán)老師,因為我要平賬呀,A背書給我,借應收票據(jù)A,貸應收賬款,我又背書給B,借應付賬款,貸應付票據(jù)B,我最后平賬不就是借應付票據(jù)B,貸應收票據(jù)A嗎?
老師 麻煩問一下 借款200萬 借了257天 利率按3。利息是多少???怎么算呢?
老師,資產(chǎn)負債表重分類后與科目余額又對不上了,重分類類的邏輯關(guān)系是怎么的呢,我算了一下對不上
財務(wù)中,庫存報損,要些什么資料才可以計入營業(yè)外支出
老師,我表格里有一大堆產(chǎn)品名字,我想知道另一個表格里的產(chǎn)品名字是否在第一個表格里,沒有其他條件,我可以用啥方式快速找出來2個表格一樣的名字
老師,物業(yè)停車費是開6%還是5%還是9%的稅率呢?
有沒有相關(guān)文件
你好!這個沒有文件明確規(guī)定,是看當?shù)囟悇?wù)局管理的認定的。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于分攤不得抵扣進項稅額時免稅項目銷售額如何確定問題的批復》(國稅函[1997]529號)規(guī)定,計算不得抵扣的進項稅額。 在計算不得抵扣的進項稅額時,可以按照以下公式進行計算:不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額%2B免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額。