同學(xué)您好! 如果公司是增值稅免稅企業(yè),收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票一般不可以抵扣增值稅。因?yàn)槊舛惼髽I(yè)本身就不需要繳納增值稅,所以無法形成可抵扣的稅額。但是,農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以作為成本列支,減少企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額。
老師你好,請問我們試農(nóng)業(yè)公司,收到果農(nóng)在稅務(wù)局代開的免稅發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?按好多抵扣呢,謝謝老師
老師好,我們企業(yè)是一般納稅人,我收到了一張購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的免稅發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問一下,種植農(nóng)業(yè)發(fā)展公司開的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師您好,我收到一張全電普通農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,請問可以抵扣增值稅嗎?
我們是一般納稅人,收到一張免稅的農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票,請問一下我們可以用來抵扣不?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么