收入-a-費(fèi)用-稅金及附加)*所得稅稅率/不含稅的銷售額等于1.2%

一般納稅人沒有成本票,利潤(rùn)總額是346788.99我需要交多少企業(yè)所得稅?具體怎么計(jì)算?
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)1.5,本月營(yíng)業(yè)收入是3677981.65,企業(yè)所得稅55169.72元,成本應(yīng)該怎么倒推出來(lái)是多少,(我們現(xiàn)在是一般納稅人享受小微企業(yè)優(yōu)惠企業(yè)所得稅2.5%)假設(shè)沒有期間費(fèi)用
開票金額是收入4077876按7%交企業(yè)所得稅需要多少成本怎么推算
請(qǐng)問老師,就是比如第三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30000萬(wàn) 成本20000萬(wàn) 費(fèi)用5000 算需要繳納多少所得稅 稅率2.5% 交多少稅是合理的 如何倒推還需開回多少成本票 第一季度虧損10000 第二季度虧算20000
老師,企業(yè)所得稅按稅負(fù)率3%怎么倒推需要多少成本票呢
老師,25年申報(bào)24年的殘保金,如何做賬務(wù)處理?
本月公司收到一個(gè)車位進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,又開出銷項(xiàng),需要繳納什么稅?
老師,我公司租賃個(gè)人車輛作為公司接待使用,個(gè)人是不是得向我公司開具租賃發(fā)票并簽訂租賃合同?我公司該如何入賬?稅金由誰(shuí)支付承擔(dān)?
老師,企業(yè)是一家工業(yè)企業(yè),21年通知拆遷,22年還沒協(xié)商一致已被拆,后企業(yè)各方面需要錢,每年的貸款利息300萬(wàn),無(wú)奈之下在25年6月簽字隨后收到拆遷補(bǔ)貼1000萬(wàn),企業(yè)對(duì)金額不滿,現(xiàn)在走行政訴訟流程,拆遷之前的土地廠房評(píng)估價(jià)近4000萬(wàn),請(qǐng)問企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注那些地方,謝謝(另:22-25年仍繳納城鎮(zhèn)土地使用稅及滯納金)
再生資源回收企業(yè)行業(yè)稅負(fù)率多少
稅種是增值稅,品目名稱是鑒證咨詢服務(wù),這個(gè)怎么做計(jì)提和支付的分錄
老師好,老師我公司3月份有一個(gè)工商信息財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變更,當(dāng)時(shí)不知道還需要進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,就到現(xiàn)在才進(jìn)行操作,我現(xiàn)在需要重新提交,重置簽章這些,我在政務(wù)網(wǎng)的那個(gè)模塊可以找到,然后重新提交呢?還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師廠房買熱水器和廚寶 沒有發(fā)票掛預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 我有點(diǎn)搞不懂 可以給我講下怎么判斷嗎?
老師早上好!老師我是小規(guī)模貿(mào)易公司,中標(biāo)政府部門的采購(gòu),物資是已經(jīng)采購(gòu)?fù)戤?,也全部開票到政府且款也已到賬,但是還沒有支付完物資款(這樣了利潤(rùn)就高出),月底要怎樣做計(jì)提才可以顯示出我真正的利潤(rùn) 。
老師,個(gè)人代開普通發(fā)票10萬(wàn)以下需要交增值稅稅嗎?


然后上面公式求a就可以了。
這是小規(guī)模的:應(yīng)交的所得稅= 銷售收入*1.2%=(銷售收入-成本費(fèi)用)*5%,一般納稅人的有點(diǎn)不明白,請(qǐng)問小規(guī)模和一般納稅人有什么區(qū)別?
我是想計(jì)算,比如100萬(wàn)含稅收入,按1.2%企業(yè)所得稅倒推需要做多少成本費(fèi)用才符合這標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)所得稅,他看的是小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè),它不分一般納稅人小規(guī)模,只要是小型微利企業(yè)5%。
一般納稅人和小規(guī)模都可以是小型微利企業(yè)。