你好,那你當時做了賬務(wù)處理,做了哪些了?
我們是人力資源公司,b公司開人力服務(wù)費給我們公司,并且提供了工資表,但是我們的上級領(lǐng)導,是直接把款項給B公司,原本應(yīng)該是把錢給我們,我們付給b公司,領(lǐng)導說怕我們不給員工發(fā)工資,就不經(jīng)過我們,直接把錢給b公司了,那我們銀行不就一直掛著應(yīng)付賬款嗎?怎么處理?
老師,我想問一個問題,就是我們給對方對公轉(zhuǎn)錢,對方給我們提供服務(wù),但是由于種種原因,后期涉及到退款,但是只能退一部分,這樣的情況,退回來的這筆錢,我們還需要給對方開票嗎
老師我們和a公司簽合同,涉及到給我們付服務(wù)費,我們給他們開票,然后他們說A公司打錢,要我們開票開B公司的名字,說他們兩個是一家,這樣不行的吧,開票信息和給我們公賬打錢的公司得是一家吧
我們跟A有實際業(yè)務(wù)(購買A的工服)對方讓我們把錢轉(zhuǎn)入)B公司的賬戶 開票也是B給我們開發(fā)票 合同又是A跟我們簽的,只是后面附了情況說明款項轉(zhuǎn)入B公司,這種可以嗎?或者讓A公司出一份代收協(xié)議給我們是不是可行?
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會計分錄?
老師,請教總分機構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機構(gòu)繳納,申報繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預繳,第3種按固定預征率或定額稅率預繳,第4種分機構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開9的稅,進項13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請教一個問題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費用加計扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
沒有做賬
你好,那你有情況說明是給誰?
為了方便自己看
你們簽訂合同,合議公司來簽訂就是了,然后a公司給你結(jié)算單,你有這些證明就證明和a公司的業(yè)務(wù),B公司還沒有給你開發(fā)票,你沒有付款的情況下不用寫說明。
B開票了,我們讓他沖紅了
像這種業(yè)務(wù)我們要不要做賬?
以后可以不用做的。
付了退回來是不用做賬對吧?
當月退回的不用做。
好的老師
不用客氣,工作愉快