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老師,那個查賬征收的個體戶,建賬的期初數(shù)據(jù),比如建賬日期前的,公戶銀行轉(zhuǎn)給個人的貨款幾十萬、轉(zhuǎn)給公司的往來款幾十萬,一分沒還回來,但是也不得還回來的了,我還有必要給他期初數(shù)據(jù)做上嘛?

2024-03-06 11:12
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齊紅老師

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2024-03-06 11:13

是的,就是這個科目有余額的就要錄入期初。

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快賬用戶1631 追問 2024-03-06 11:16

意思是還是需要錄入的?比如轉(zhuǎn)給A,查賬征收開始前期轉(zhuǎn)款給A公司100萬往來款,一份沒還回來,我的期初余額要記100萬是吧

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齊紅老師 解答 2024-03-06 11:18

對的,需要錄入這個往來科目的余額。

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快賬用戶1631 追問 2024-03-06 11:22

老師,那我在查賬征收前期,轉(zhuǎn)給個人的,備注是貨款的共對私轉(zhuǎn)賬,沒開過發(fā)票,沒必要做期初余額了,就按0記上可以不?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 11:26

你好,這個需要做賬把這個錄入進去的。

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快賬用戶1631 追問 2024-03-06 11:28

從查賬征收開始,這個也不得公轉(zhuǎn)私的貨款,人家不得開發(fā)票給我們,我的期初余額如何確定呢?期初余額記在:預付賬款-個人科目,還是怎么記?

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齊紅老師 解答 2024-03-06 11:33

你好,您先盤點資產(chǎn)負債這些科目有余額的都錄入到期初。

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是的,就是這個科目有余額的就要錄入期初。
2024-03-06
同學你好 這個是的, 2.對的
2020-10-15
對的是的,都需要修改的。
2024-04-12
你好!既然你是按應收賬款處理的,完工后續(xù)發(fā)生的費用金額也不大計入當期銷售費用就可以,不在做項目結(jié)轉(zhuǎn),前期應該都結(jié)轉(zhuǎn)完了吧
2020-09-19
你好,你這個做的是2021年12月的,需要月結(jié)賬,然后年結(jié)賬的呢
2022-03-11
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