你好,扣繳義務(wù)人有你單位,很有可能你們單位給他申報(bào)過個稅。
】您好,建筑公司升資質(zhì),掛靠人員買社保,還幫他申報(bào)了個稅,但現(xiàn)在這人在個稅APP上申訴我公司,說從未任職我公司,實(shí)際上他也不是我公司員工,稅局要寫份個稅申訴情況說明,這情況如何寫才好,讓撤人家不撤,怎么寫說明
老師,我們公司的員工目前還沒做個稅匯算清繳,因?yàn)樗纳弦患夜救ツ暝谒x職后給他報(bào)了很多收入,導(dǎo)致要補(bǔ)很多稅,他要申訴,但是這個影響做我們公司的匯算清繳嗎
老師,有個員工,他在兩家公司任職,但是我們這公司申報(bào)個稅時沒有顯示出有專項(xiàng)附加扣除,但是他說他填寫了,我每次申報(bào)時也重新下載,請問為什么我們這里沒有顯示他要扣除的專項(xiàng)附加扣除呢,所以交的個稅多。
老師你好,稅務(wù)局說有人申訴我公司,因?yàn)樗麖臎]在我公司任職,我們也沒給他報(bào)過個稅,但是他在個稅匯算時顯示的任職公司是我們公司,這種是什么原因呢,怎么處理呢
老師,我們有一個臨時工是按工資薪金給他發(fā)工資的,正常給他報(bào)個稅,這兩個月沒在我們公司發(fā)工資,個稅系統(tǒng)也沒把這個人員刪除,每個月做了0申報(bào),他就本人就在個稅APP里面申訴了,稅務(wù)局讓我們公司提供這個人的任職信息等相關(guān)涉稅資料過去,這種我們要補(bǔ)一個什么合同比較合理呢?
商貿(mào)企業(yè)會計(jì)分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
有沒有一種可能,你們單位換了電腦申報(bào)? 換了電腦申報(bào)之后,之前的人員是不顯示的。
老師,沒有申報(bào)過,查詢了扣繳端所有的人員信息采集,沒有這個人
那你找你稅務(wù)局那邊給你查一下。
他那邊能查到所有的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。