同學(xué)你好 服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)這列
老師開的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),填增值稅銷項表時,填在貨物及加工修理修配勞務(wù)欄里,還是填在服務(wù)不動產(chǎn)及無形資產(chǎn)欄里
老師,機(jī)械租賃在增值稅申報表填第一行貨物及加工修理修配,還是第二行服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
老師,開出的機(jī)械租賃13%發(fā)票,在增值稅申報資料1里應(yīng)填報在13%稅率的貨物及加工修配勞務(wù),還是13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
老師,開的是9%機(jī)械租賃專票和貨運(yùn)發(fā)票,在填報增值稅及附加稅費(fèi)表一里是應(yīng)該在貨物及加工修理修配勞務(wù)這一欄還是應(yīng)該在服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這欄里?
開具9%的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是在增值稅附列資料,貨物及加工修理勞務(wù)填還是在服務(wù),不動產(chǎn)和無形服務(wù)填
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
老師系統(tǒng)自動跳到貨物及加工修理這一欄里,需要修改嗎?
如果系統(tǒng)自動跳到了“貨物及加工修理”這一欄,首先你需要確定這是否是你想要操作或查看的部分。如果這個欄目與你的業(yè)務(wù)或操作無關(guān),那么可能需要修改或調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置,以防止系統(tǒng)在未來再次自動跳轉(zhuǎn)到這個欄目。 如果“貨物及加工修理”這一欄是你業(yè)務(wù)的一部分,那么你可能需要進(jìn)一步查看或操作該欄目下的內(nèi)容。此時,你可能需要根據(jù)實際需求進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、修改或查看等操作。 總之,無論是否需要修改,首先明確你的操作目標(biāo)和系統(tǒng)當(dāng)前的狀態(tài)是關(guān)鍵。如果系統(tǒng)行為不符合你的預(yù)期或業(yè)務(wù)需求,那么通常需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或修改
怎樣修改系統(tǒng)
直接手動改數(shù)據(jù)就可以
老師,以前的沒有改,稅務(wù)會我麻煩嗎?
這個沒事 一般是meishi的