你好,不會是一樣的哈,那個是會計利潤,虧損數(shù)是經(jīng)過納稅調(diào)整的
企業(yè)所得稅里面彌補以前年度虧損的金額是資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤的金額嗎
老師,下午好,,請問申報企業(yè)所得稅填寫的彌補以前年度虧損的金額是不是按照資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的負(fù)數(shù)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤,期末數(shù)—年初數(shù)=42024.39,利潤表中的凈利潤本年累計金額為42034.49.這兩個數(shù)不一樣,對嗎?
老師,公司匯算清繳退了幾千元企業(yè)所得稅,用的“以前年度損益調(diào)整”,后面轉(zhuǎn)到下“利潤調(diào)整—未分配利潤”,這樣是不是會改變我資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的期初數(shù)?
請問老師,可彌補以前年度虧損數(shù),在哪里查看?資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是可彌補年度虧損數(shù)嗎?
鐵路電子客票購買方名稱為個人,可以報銷嗎?
老師,小規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)科技公司,收到的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費入什么科目
甲公司與乙公司簽訂協(xié)議,乙公司在在甲公司平臺上買,貨款進(jìn)入甲公司賬戶,比如賣咸鵝50萬,甲公司提10點5萬后,退給乙公司45萬,甲公司賬怎么做?
老師,我們是單位,和個人簽訂苗木收購合同,我們需要交印花稅不
2個同樣汽車經(jīng)銷商,現(xiàn)在A的政策比B好, 所以B賣車,先開專票給A公司,通過A公司開機動車發(fā)票給客戶上牌,但客戶又在B公司做貸款,款放到B 公司上。如果想做到票和資金流一致怎么走,可以把B公司放客戶的款直接轉(zhuǎn)到A公司賬戶上嗎 備注車架號行不 對方不出三方協(xié)議
老師,建筑勞務(wù)公司簡易計稅分包抵減,開勞務(wù)票銷售50萬,取得分包發(fā)票25萬。分包占到50%,這么高的比例可以做增值稅分包抵減嗎?
你好老師,工會經(jīng)會是4 5 6三個月應(yīng)發(fā)工資的百分之2嗎,不是實發(fā)是嗎
請問計提應(yīng)收賬款的壞賬和壞賬確定已經(jīng)發(fā)生了的分錄,應(yīng)該怎么做?
6月稅務(wù)稽查補繳了所屬期去年12月份的建筑服務(wù)預(yù)交稅款,本月怎么申報增值稅,在哪里填寫,能不更正申報嗎
老師,今天要租賃3臺電腦,公司先把錢轉(zhuǎn)到我支付寶,然后用我支付寶轉(zhuǎn)給租賃公司,這筆分錄怎么做合適呀?
可是我企業(yè)納稅調(diào)增調(diào)減都是0,為啥不一樣啊
不過預(yù)繳的時候就不得一致的
看自己的利潤分配賬是否分配或者計提了盈余公積
都沒有哦
以前年度的虧損數(shù)跟年末的未分配利潤一致不呢?
老師幫忙看看
你的年初就不一的哈。申報就完事了哈。只要賬沒錯,匯算也正確
負(fù)債表期初的未分配利潤和所得稅里面的彌補虧損金額是不一樣的嗎?
是的,看上年匯算清繳的虧損彌補明細(xì)余額,在今年可以繼續(xù)彌補