你好 你只能在2024年做沖銷該筆分錄
前期未啟用固定資產(chǎn)模:,手動編制固定資產(chǎn)折舊表房產(chǎn)100萬,折舊年限30年,不留凈殘值,年折舊=100/30年,老師想問一下,啟用固定資產(chǎn)模塊后,可留5%凈殘值了,算年折舊額?
借:管理費用-折舊。 貸:累計折舊 不小心寫成了借:固定資產(chǎn),且跨年了怎么調(diào)整呀
老師請問一下固定資產(chǎn)折舊凈值為負數(shù)了,是不是計提折舊已經(jīng)完了呢
為什么資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)賬面和固定資產(chǎn)折舊表中的賬面不一致。17年6月公司買的小貨車59800,折舊舊34543.5,23年11月有賣了17000 ,賬面凈值25256.5, 1、先將固定資產(chǎn)轉為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 25256.5, 累計折舊34543.5, 貸:固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入: 借:現(xiàn)金17000, 貸:固定資產(chǎn)清理 15044.25,增值稅1955.75 3、結轉清理凈損益,借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25。為什么資產(chǎn)負債表中賬面和固資折舊費中的賬面不一樣呢,資產(chǎn)負債表中賬面多3743.5。 11月新買一個固定資產(chǎn)29000
23年度固定資產(chǎn)折舊一不小心多折舊了怎么辦?固定資產(chǎn)賬面凈值成負數(shù)了
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉讓,轉讓金額1800元合理嗎,稅務那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負債表的中的應付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
23年這比資產(chǎn)折舊不能直接點充紅憑證誒,因為23年已經(jīng)納稅申報完了
是在24年補一筆,“充紅23年12月計提折舊”這樣嗎?
在24年做會計分錄的時候沖銷掉
摘要:充紅23年12月計提折舊 借:管理費用折舊費 (負數(shù)) 貸:累計折舊 (負數(shù)) 對嗎?
對,就這樣做沖紅分錄
對嗎這樣對吧、
對的,就是這樣做的