同學(xué)你好,用未分配利潤(rùn)調(diào)整,影響的是去年報(bào)表,不影響今年的。
我11月用了以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),差額就是調(diào)整金額,要怎么調(diào)整,12月份申報(bào)年度財(cái)報(bào)有沒(méi)有影響
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度 沖銷(xiāo)以前年度多計(jì)提工資,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目可以直接未分配利潤(rùn)科目代替嗎?
調(diào)整去年的損益類(lèi)科目,如果沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,可以直接用未分配利潤(rùn)來(lái)做嗎
去年的銷(xiāo)售費(fèi)用-工資多計(jì)提了2萬(wàn),本月做科目調(diào)整,軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,可以直接調(diào)嗎?
去年的銷(xiāo)售費(fèi)用-工資多計(jì)提了2萬(wàn),本月做科目調(diào)整,軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,直接用未分配利潤(rùn)調(diào)整,會(huì)對(duì)去年的報(bào)表產(chǎn)生影響嗎
可以開(kāi)工程 9%的發(fā)票吧
老師,我想查一下我以前提額用的那張發(fā)票,怎么查呀
運(yùn)輸發(fā)票如何開(kāi)具才合規(guī)
公司23年8月之前申報(bào)過(guò)兩個(gè)人的個(gè)稅和社保,現(xiàn)在需要把這個(gè)公司的財(cái)務(wù)資料移交 ,個(gè)稅系統(tǒng)的密碼登錄和密碼是否需要提交?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,就是我個(gè)稅從一開(kāi)始就是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月到手工資(即9月份申報(bào)9月到手工資),我記得9月份應(yīng)該申報(bào)的是8月份到手工資,請(qǐng)問(wèn)我要怎么調(diào)整
我們跟客戶(hù)簽訂的合同,后委托別人生產(chǎn)并承接本訂單所有業(yè)務(wù),包括開(kāi)票收款,現(xiàn)在簽訂協(xié)議是需要三方都蓋章,還是委托方跟受托方蓋章就可以了,客戶(hù)不用蓋章
老師請(qǐng)問(wèn)一下怎么點(diǎn)啊
老師,這張發(fā)票對(duì)嗎?可以開(kāi)免稅的發(fā)票嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下實(shí)繳的實(shí)收資本,除了轉(zhuǎn)貨款,還能以前往來(lái)的形式轉(zhuǎn)出來(lái)先用著的的不
老師,您好,辭退補(bǔ)償和離職補(bǔ)償是一回事嗎
可是我報(bào)表出來(lái)今年的期初數(shù)沒(méi)變,期末數(shù)變了
你可以告訴老師,您的具體分錄嗎?
借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
同學(xué)你好,還是需要新增以前年度損益調(diào)整科目的, 借 以前 貸?:應(yīng)付職工薪酬-工資?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
用以前年度損益調(diào)整就不用經(jīng)過(guò)未分配利潤(rùn)了吧,按你這個(gè)分錄的話(huà),應(yīng)付職工薪酬還是跟沒(méi)調(diào)整前一樣
同學(xué)你好,本質(zhì)上銷(xiāo)售費(fèi)用多提了2萬(wàn),那就是上面數(shù)據(jù)中未分配利潤(rùn)應(yīng)該是少2萬(wàn),但是為了不影響本年利潤(rùn),就是?以前??貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?