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開具的增值稅專票有誤跨月開具紅字發(fā)票紅沖后那部分留抵的增值稅額可以申請(qǐng)退還嗎

2024-03-05 14:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-05 14:48

那個(gè)不能申請(qǐng)退稅的哈,只能繼續(xù)留底

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快賬用戶1797 追問 2024-03-05 14:51

哎~還有這種事~關(guān)鍵是這筆留抵稅費(fèi)額度還比較大~

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齊紅老師 解答 2024-03-05 14:54

那么,按開票有誤,申請(qǐng)退稅。

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那個(gè)不能申請(qǐng)退稅的哈,只能繼續(xù)留底
2024-03-05
你申報(bào)增值稅這個(gè)按藍(lán)字交稅???借未交增值稅貸銀行,去稅局大廳申報(bào),這個(gè)紅字發(fā)票上傳嗎,這個(gè)一般是抵減后面需要交增值稅,不會(huì)退稅
2020-09-29
是的,退多少開多少金額的紅字發(fā)票。
2019-07-01
您好 5月份正常納稅申報(bào) 6月份開具紅字發(fā)票后沖減銷項(xiàng)稅額
2021-06-03
你好,是的要先申請(qǐng)
2022-09-13
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