借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是截止到2023年12月底的

你好,5月份收到了去年11月-今年5月份的租金發(fā)票,之前賬上一直也沒有計(jì)提這筆費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么入賬?當(dāng)月全部結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎
老師你好,公司今天支付了一筆22年3月到23年3年的房租費(fèi)用,因?yàn)檫@一筆是之前老總另一家公司簽訂的合同,但金額一直沒付,這個(gè)月合同付款方改成本公司了(合同其他內(nèi)容都沒有變,合同仍是22年-23年),所以在此之前也沒有做過房租攤銷,這種情況下怎么處理?
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計(jì)提過,現(xiàn)在要補(bǔ)提這筆費(fèi)用,那怎樣在24年做這筆賬
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計(jì)提過,24年2月份賬面補(bǔ)提了這筆費(fèi)用,那23年的匯算清繳要考慮這筆費(fèi)用嗎,還是在24年匯算清繳考慮
老師你好,公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直沒有計(jì)提過,24年1月份賬面以前年度損益調(diào)整了這筆費(fèi)用,那23年的匯算清繳以前年度損益調(diào)整這筆費(fèi)用應(yīng)該記在哪里
老師,請問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


然后一月份二月份的,在今年借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付賬款。
這筆不是應(yīng)該進(jìn)行以前年度損益調(diào)整嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利轉(zhuǎn)三退為三退。利轉(zhuǎn)。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配,未分配利潤 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。