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老師,我們公司的廠房是租的,我每個(gè)月計(jì)提房租,租金是不按時(shí)付的,對方開專票,金額不是按一個(gè)月的金額開的,我要用這張發(fā)票做賬抵扣,請問我該怎么處理?

2024-03-05 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-05 09:17

借制造費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付 這個(gè)制造費(fèi)用是一個(gè)月的 進(jìn)項(xiàng),是發(fā)票的稅額。

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快賬用戶7744 追問 2024-03-05 09:21

這是每個(gè)月的計(jì)提

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齊紅老師 解答 2024-03-05 09:21

你好,制造費(fèi)用按月做,你的進(jìn)項(xiàng),一次做了就可以的,以后每個(gè)月借支的費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2024-03-05 09:21

借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶7744 追問 2024-03-05 09:22

我收到專票,開票金額不是一個(gè)月的租金,這張發(fā)票我該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-05 09:23

你自己能分出一個(gè)月租金是多少嗎?如果一個(gè)月租金是100,對方給你開了600的發(fā)票。 借制造費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)600*9% 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-03-05 09:23

以后借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款100。

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快賬用戶7744 追問 2024-03-05 09:47

我每個(gè)月計(jì)提租金100,第二個(gè)月收到一張金額是600的專票,第二個(gè)月支付租金450,請問,第二個(gè)月我該怎么做賬,讓這張600的發(fā)票體現(xiàn)出來

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齊紅老師 解答 2024-03-05 09:50

你好,體現(xiàn)不了600,你想一次提現(xiàn)600做不到,第二個(gè)月借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款450,貸銀行存款

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快賬用戶7744 追問 2024-03-05 10:10

房租是固定的,每個(gè)月月底計(jì)提,下次對方開專票的金額不確定,請問這怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-03-05 10:11

你好,借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,如果沒有發(fā)票做這個(gè)按月做100發(fā)票,到了之后紅沖這個(gè)再做發(fā)票的就是。也就是不管你有沒有發(fā)票,你賬上的制造費(fèi)用都是100。

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齊紅老師 解答 2024-03-05 10:11

即使他給你開了1萬的發(fā)票,那你只能做100。因?yàn)楦鶕?jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。

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齊紅老師 解答 2024-03-05 10:11

若賬務(wù)處理不是根據(jù)發(fā)票來。

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借制造費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付 這個(gè)制造費(fèi)用是一個(gè)月的 進(jìn)項(xiàng),是發(fā)票的稅額。
2024-03-05
每個(gè)月租金都100的話,每個(gè)月都按100元計(jì)入制造費(fèi)用。 多付款的記錄,預(yù)付賬款。 然后進(jìn)項(xiàng)咱可以一次性抵扣。
2024-03-05
你好,之前多支付的那些,他不退錢嘛,不退的話你直接做費(fèi)用
2023-09-19
對方給你開普通發(fā)票,你給他開房租的就是了。你們各自算各自的,這個(gè)不能抵的。這個(gè)得相互開發(fā)票。房屋租金是5%的稅率。如果是小規(guī)模。
2025-01-17
您 好,借:預(yù)付 15 貸:銀行15 按月攤銷 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付 這就是無票費(fèi)用,不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實(shí)的。年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)
2024-07-15
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