借制造費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付 這個(gè)制造費(fèi)用是一個(gè)月的 進(jìn)項(xiàng),是發(fā)票的稅額。
請問我們公司付出的廠房租金,對方不開發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應(yīng)的紅字發(fā)票過來。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)一次性付,按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費(fèi)用,-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢實(shí)際是沒退的,抵下一年3個(gè)月房租。 請問會計(jì)分錄怎么處理
老師請問,我們租的廠房付了租金,房東不開票,而且我后面也沒有每個(gè)月計(jì)提租金,現(xiàn)在房子不租了,我應(yīng)該怎么平掉,直接當(dāng)月做無票費(fèi)用嗎
老師好,收到第一季度房東開來的辦公室租金專用發(fā)票,但是我們還沒付租金款,這種情況怎么做賬務(wù)處理(租金金額按月計(jì)入費(fèi)用,不一次性計(jì)入費(fèi)用)?
老師,我們公司的廠房是租的,我每個(gè)月計(jì)提房租,租金是不按時(shí)付的,對方開專票,金額不是按一個(gè)月的金額開的,我要用這張發(fā)票做賬抵扣,請問我該怎么處理?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
這是每個(gè)月的計(jì)提
你好,制造費(fèi)用按月做,你的進(jìn)項(xiàng),一次做了就可以的,以后每個(gè)月借支的費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。
我收到專票,開票金額不是一個(gè)月的租金,這張發(fā)票我該怎么做分錄
你自己能分出一個(gè)月租金是多少嗎?如果一個(gè)月租金是100,對方給你開了600的發(fā)票。 借制造費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)600*9% 貸應(yīng)付賬款
以后借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款100。
我每個(gè)月計(jì)提租金100,第二個(gè)月收到一張金額是600的專票,第二個(gè)月支付租金450,請問,第二個(gè)月我該怎么做賬,讓這張600的發(fā)票體現(xiàn)出來
你好,體現(xiàn)不了600,你想一次提現(xiàn)600做不到,第二個(gè)月借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款100,借應(yīng)付賬款450,貸銀行存款
房租是固定的,每個(gè)月月底計(jì)提,下次對方開專票的金額不確定,請問這怎么處理?
你好,借制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,如果沒有發(fā)票做這個(gè)按月做100發(fā)票,到了之后紅沖這個(gè)再做發(fā)票的就是。也就是不管你有沒有發(fā)票,你賬上的制造費(fèi)用都是100。
即使他給你開了1萬的發(fā)票,那你只能做100。因?yàn)楦鶕?jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
若賬務(wù)處理不是根據(jù)發(fā)票來。